你好,直接记录你们的销售费用促销费。
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗 我们在网站充值,甲网站不开发票给我们
我是卖房代理公司,向某餐饮公司买进的自助餐餐券和某饰品单位买进的小饰品,赠送给客户视同销售吗?怎么做账?
公司购买大米赠送给客户应该怎样做账?之前入账的时候忘记做视同销售了,当时的会计分录是 借:业务及管理费-宣传用品费2522.12,借:应交增值税-进项税额327.88,贷:银行存款2850。现在我想手工补计提销项税额,应该怎么做账?
1,某化妆品有限公司为增值税一般纳税人,2020年10月发生以下业务:(1)从国外空运进口一批高档化妆品,成交价格1380000元、运费20000元,进口关税为280840元。自海关运往单位的途中发生运费8000元,但未取得运费发票。该化妆品人库后的45%被生产部门领用继续加工高档化妆品(经海关审查,公司申报的完税价格未包含保险费,公司的解释是相关费用无法确定,海关对此依法进行调整)。(2)以成本为80.000元的原材料委托某县A企业加工高档化妆品,取得专用发票上注明的加工费50000元、辅助材料5000元,受托方按规定代收代缴了税款。(3)当月采用分期收款方式销售A高档化妆品,当月发出货物,不含税售价为1500000元;合同约定分3期结算,自当月起每月月末结算一次。(4)采取预收款方式销售B高档化妆品215000套,不含税单价58元,货物已经发出。(5)将自产的B高档化妆品共1000套在展销会上作为小样赠送给客商。(6)为某影视公司定做演员专用的油彩和卸妆油一批,收取价税合计67.86万元,另收取运输费5万元、优质费2.02万元
老师:我想咨询一下,比如说我开票100万,增值税是9%,总包公司说税负率达到2%的情况下,我实际缴纳多少增值税,怎么算呢?
您好老师,我们有一单货物牵涉到国外客户退货,不过只是退一部分,是一个产品,总共出口50件,进项发票开的也是50件,是开了一张发票,现在该票退税已退下来了,但是现在退回只退10件,这种情况下我们是不是要开具《出口货物已补税/未退税证明》;这个证明开具之前是不是要先做外贸企业调整申报,我想问的是已经退下来的税款我们是全部退回税局还是能只退回退货那一部分的税款啊
老师开建筑服务*机械租赁的税率是9%吗
请问老师,农村经济组织内部结算凭证可以作为发票凭证入账吗,可以作为企业所得税税前扣除凭证吗?
老师,我们货车充的5000元油卡,我能一次给下账了?
老师,22年疫情期间小规模公司的增值税是不是免税的呀?有这个优惠政策吗?
老师好,资产负债率怎么算
未开票收入填在哪里?
开票地址有变,是不是税务提交变更登记以后,开票地址会自动变,若没变,没关系吧?反正发票不显示地址
视同销售和进项税额转出本质上有什么区别?
不是同销售吗?
你好!你们取得发票了吗?
取得餐饮公司的餐费发票和饰品公司的商品发票了
你好,直接记录你们的销售费用吧。一般是自产的商品,用于无偿赠送时确认主营业务收入,外购的一般不用,但是如果取得了专票进项税需要转出。
好吧谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,我刚问那个问题在增值税上就是视同销售的,您说直接入费用是依据啥呀?
你好,这是实务中的处理方法。
按税务的话就得视同销售了吧?
你好!你是外购的商品,用于赠送你外购的价格,就是公允的售价