同学你好,看下图片,有什么不懂可以再问
计提固定资产折旧 知道本月折旧额,固定资产原值及月折旧率怎么算
某企业月初计提折旧的固定资产原值为300 000元,本月增加的固定资产原值20 000元,本月减少的固定资产原值10 000元。则该企业本月计提折旧的固定资产原值是( )元。
应该怎么计提折旧固定资产原值
这里有个疑问, 固定资产原值-固定资产原值*预计净残值率=固定资产应计提的折旧额,净残值=500000*5%=25000. 应计提的折旧额=500000-25000=475000 月折旧额不应该是=475000/20/12=1979.16吗。 为何是2000呢?
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢
企业不是高新企业也没有研发费用和知识产权,可以申领科技型中小企业补贴吗
我7月份开了一张发票不含税7万,8月份把这张发票冲红了,那我报7月份的增值税这个7万要报吗
公司车险月供好像60期、那折扣几年呢?
@董孝彬老师请问在线吗?周末学习需要提问的
我们是小企业会计准则,应收账款无法收回时,账务上该如何处理?
老师,早上好! 老扳要建一个洗煤厂,这个过程会计处理是不是相当于,建筑施工企业会计处理?
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗
是用月初余额*月折旧率吗
月末余额,就是第一张表的最后一列
也就是第二张表的倒数第二列
这么做对吗
同学你好,是对的,就是这样的。
好的谢谢
不用谢,祝你学习愉快
如果我填制记账凭证应该什么时候卡什么章呢
卡什么章是什么意思?
就是这个记账凭证下面的记账审核的章应该盖哪个
同学你好,这个我不太清楚,现在都是记账软件,都是直接用对应的账号审核的,不需要盖章
好的谢谢
不用谢,祝你学习顺利
贷方的差异是怎么算的