你好,同学。 日常报销属于费用,根据是否是属于与经济业务相关性进行判断,基本上是一些零星报销款;像固定资产采购,在规模大的情况下,可以设置固定资产采购申请单,然后根据申请单采购并付款,他们报销完后,财务根据公司内部财务制度将支付款项(含日常报销款等)分科目记账就可以了

老师好,请问汇算清缴的A105090资产损失税前扣除表里资产处置收入是填含税的还是不含税的金额?
应收账款超过三年没收回应该怎么处理
老师,公司模具做固定资产还是做成本,是成本会计决定是吗?老板不想看到不赚钱的利润,我们全盘现在是把他入成本的,我们是开模,然后模具放在供应商那加工产品物料出来。怎么判定做固定资料或成本好吗
老师,收到稳岗补贴怎么做账
老师,请问买十赠一,赠送的这个一算得上是视同应税交易吗?
老师你好,公司25年没有缴纳购销的印花税,是现在更正申报还是等汇算清缴,或者现在要怎么操作会好一点
公司刚刚成立时股东转进公司的实收资本多出200万放资本公积,后期要怎么处理
老师,股权转移这个印花税怎么报呀在印花税里?
老板分家,最终按资产负债里的哪个数进行分配
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金额链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月汇票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:其他应收款2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
好的老师 那如果就把员工已经自行支付过的费用使用费用报销单,还没有支付的一律使用付款申请单这样合不合理呢?
你好,同学。 你的意思是说员工自己已付的需要报销的款项走报销,个人不付款的需要公司直接支付的走付款申请对吗?是可以的
是的哦 好的谢谢老师~
好的,很高兴能帮你解决问题。 可以的话五星好评哦