现在直接补申报就行,所属期选择25年

老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师你好,我想请教一下,2024年1月份申报2023年12月份购买2块土地印花税,是做一笔缴纳印花税,现在公司要求这两块土地印花税要分开缴纳,那么,现在可以更正申报不,更正申报了要缴纳滞纳金吗?这种事情怎么办才好,谢谢
公司租房22年开始到现在,租房合同的印花税没有缴纳过,需要怎么不交呢,怎么操作,是按次,还是按年(次年一月申报上一年的)申报
关于汇算清缴,有家公司去年全年未发工资,但是都正常报税了,汇算清缴时员工也都申报了现在税务局通知要去税务大厅去更正申报,这个要怎样办理?没操作过,流程是什么样的,要带哪些材料?坐标上海
老师您好,做24年的汇算清缴,如果24年第四季度的数据有变化的话,现在还可以更正第四季度的申报表吗?去年发票没回来也没有做账和申报税,现在怎么处理呀还是直接填写汇算清缴的年报
老师好,请问汇算清缴的A105090资产损失税前扣除表里资产处置收入是填含税的还是不含税的金额?
应收账款超过三年没收回应该怎么处理
老师,公司模具做固定资产还是做成本,是成本会计决定是吗?老板不想看到不赚钱的利润,我们全盘现在是把他入成本的,我们是开模,然后模具放在供应商那加工产品物料出来。怎么判定做固定资料或成本好吗
老师,收到稳岗补贴怎么做账
老师,请问买十赠一,赠送的这个一算得上是视同应税交易吗?
老师你好,公司25年没有缴纳购销的印花税,是现在更正申报还是等汇算清缴,或者现在要怎么操作会好一点
公司刚刚成立时股东转进公司的实收资本多出200万放资本公积,后期要怎么处理
老师,股权转移这个印花税怎么报呀在印花税里?
老板分家,最终按资产负债里的哪个数进行分配
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金额链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月汇票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:其他应收款2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
这样子有滞纳金吗
是的,可能会有滞纳金的