你好,题目大,一步一步发给你

老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
1借应收票据1130000 贷主营业务收入1000000 应交税费应交增值税销项税130000 借主营业务成本700000 贷库存商品700000 借税金及附加80000 贷应交税费应交消费税80000
2.借银行存款226000 贷其他业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000 借其他业务成本160000 贷原材料160000 3.借银行存款100000 贷其他业务收入100000 借其他业务成本1000 贷银行存款1000 4借主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000 贷银行存款226000 借库存商品144000 贷主营业务成本144000
A公司于2019年6月1日采用分期收款方式向B公司销售大型产品一件,价款300000元。合同约定,B公司必须在成交时支付货款的40%,其余款项在以后5个月内平均支付。该产品成本为250000元,A公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。要求:请编制A公司销售业务的相关会计分录。
你好,新问题请重新提问,学堂规定,敬请理解