你好! 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
我们昰一般纳税人企业,购买了雇主责任保险,取得了专票,进项税额能抵扣吗?会计分录怎么做?谢谢!
一般纳税人的商贸企业,202O年9月开出一魂销售发票七万,但进项票没有取得,如果10月以后取得了,还能抵扣的吗?如果取得的当月无开票,能抵扣进项票吗
一般纳税人取得小规模纳税人开具的专票3%税率,购入的农产品,入账可以按照9%的进项抵扣? 会计分录? 认证平台上勾选? 如果购入的是免税产品呢?分录怎么做?
请问一般纳税人企业,有进项有销项,如果进项大于销项,或者销项大于进项,会计分录如何做?抵扣部分怎么做分录?
一般纳税人企业购入税控专用设备时,如果取得了进项税发票,怎么做分录,后面如何抵扣
请问怎么加税务师班级群呀
公司利润太高,想再做项目,打算投资50万,这五十万计入什么科目合适,影响利润吗
@董老师,请问在线吗
税务稽查的时候,补交了24年度的增值税所得税,预收账款未开票的金额,现在需要做账务处理,是调整以前年度损益还是要调增这部分的收入,具体账务怎么处理
① 不符合留抵退税条件 201904属期以后存在即征即退、先征后返(退)记录 老师好,我们在申请增值税留抵退税的过程中,点提交的时候,说不符合留给退税条件,这是什么情况?以上的行为都没有啊?
老师,请问待认证进项税额是负数,是什么意思
老师 请问娃今年9.1开始读一年级 个税专项附加扣除信息里 幼儿教育结束时间是8月31吗
请问我们出口退税的营收金额是按照含税金额还是不含税金额确认收入?
您好老师,这个是多选题,请问怎么做
老师,请问一下申报劳务报酬,需要取得发票的嘛500-600人的,
能不能写下完整的分录,我看有些教材上写着还借记固定资产
收到时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费应交增值税减免税款 贷:管理费用
这个是固定资产的价格,那对应的进项税呢
进项税可以不抵扣,直接全额设备抵扣就可以。
这个贷银行存款包不包括进项税
包括,全部放到一起就可以了。
那有些教材上怎么还涉及到了固定资产
这个现在实务中不涉及固定资产的,几百块钱的东西,价值小,就算不抵扣,也是一次性计入成本费用的。