您好 因为入职日期填的11月份 可以扣除两个5000

老师,10月份的工资12月份发的,个税怎么报,报在11月份里,还是12月份里啊,累计扣除是按5000算还是10000算啊,个税入职日期选几月啊
11月入职,12月发工资,1月申报个税,累计扣除为什么是10000不是5000
员工11月入职,在做个税申报时,录入12月工资后,为什么这个“累计收入”只显示12月一个月的,“累计扣除”也只显示一个月的。
6月份入职新单位,7月份发工资,8月份申报个税,如果累计减除是5000*2=10000,一直到次年1月份申报,累计减除就成了5000*7=35000,但是前单位2月份开始申报到7月份,累计扣除是5000*6=30000,这样一年就不是12个月累计减除60000了呢,有点搞不懂
12月工资1月份发,累计扣除数是5000,还是1~11月份的55000
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
我做点不理解,这样不就是相当于多扣除一个月了么?举个例子,我11月工资6000,正常应该交税的,这样一算,不就不交税了么?
是的 因为个人所得税是当月计提 次月发放 再次月申报 顺延的
这样年度汇算清缴时,我是以本身工资月份为准汇算清缴,还是以发放申报月份为准汇算清缴?
以发放申报月份为准汇算清缴
好的,感谢老师。另外还想咨询一些问题。我们是做免税行业的。那么我收到的进项发票(都是一些物业费,固定资产等)应该怎样区分,那些可以做进项发票转出,那些不可以?
免税行业 进项税额不抵扣 所有的进项税额勾选的时候做勾选不抵扣操作就好了啊