你好 是 不需要申报的。
你好老师,车船税不是每年保险公司代征吗?我这边公司已经把这辆车卖了,但是电子税务局上还显示要报车船税呢?这个要怎么办
你好老师,我这一个运输公司,名下有很多货车,我之前了解到,车船税是保险代征的,所以我就没有在电子税务局操作,但是刚刚了解到,挂车是不用交强险的,所以就没有代征,需要自己在电子税务局交,对吗?我采集的时候显示货车是不是就是车头,挂车是不是就是车兜呀?
你好,请问一下 公司报税的时候有印花税项目 是车船税 但是车船税已经和强制险一块买过了,电子税务局还显示这个项目,怎么处理呢?
老师您好, 我有两个问题,问题①是:请问车辆车船税是不是只有保险公司代扣代缴和让会计在电子税务局直接申报缴纳这两种方式是吗?问题②是:在电子税务局申报缴纳车船税时,那个税源显示出来的车辆列表,是不是都表示这些车是尚未通过电子税务局申报缴纳车船税亦或者是保险公司尚未代扣代缴车船税的车辆?
你好老师,我们公司名下的车船税已经通过保险公司缴纳了。我看电子税务局推出来一条车船税,这个需要操作吗?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C?D错在哪里
您好,老师,这个A选项应该怎么理解呢?
银行存款对不上并且之前的会计没有做,做了个银行余额调节表,那分录应该怎么做呢
研发支出,费用化支出,可以转库存商品么
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入还是9433.96呢?记账:借银行10000贷其他业务收入9433.96税金566.04
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不,如果说后期公司因为运营的好,收入增长,必须变更为一般纳税人的话,是需要更换财会系统的是不?季度收入是需要满多少才会变成一般纳税人来着?
老师,我是新公司首单退税,现在货已经出了,在等收汇,因为是托收,货款可能要两个月以后才能收到,请问我出口发票什么时候开?是现在还是等收汇以后?
嗯,那电子税务局怎么还显示名下有车呢?
你好,你做了税源信息采集吗?这个当时不用做采集的。
嗯做了采集了
你当时就不应该做采集啊,你们是代扣代缴的,保险公司已经给你交了,你们为什么还要申报?
采集了,没有申报。现在怎么处理呢
现在直接就是不申报。
哦好的,那到明年电子税务局还会显示车船税吗?我公司已经没有这辆车了。这个用不用管呢
会的一直会显示的,你做了税源信息采集啊。
一直显示,那又不报,长期下去有关系吗? 还有这个采集,我是从电子税务局,财产税那里点的税源采集,跟您说的采集是一回事对吗
是的,我说的就是在这里采集的,你不需要申报的,最好是不要管,拉你进去,点进去,你看下能删除吗。
不申报的你不要进去点他,你有车,你已经交了,也不用在这里面填写的。
好哩,谢谢老师
不用客气,工作愉快。