同学你好!请稍等啊我先看看题目
老师,可以教一下这个会计分录不?
老师教我写一下会计分录这道题不会
会计分录不会写,可以请教一下老师吗
老师,可以教我写一下分录吗,最重要不太会计算
请教一下老师,可以帮忙写一下会计分录吗。和计算题。
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
请问老师,我公司付汇后,是不需要为境外企业代扣代缴什么税种?
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,只有劳务报酬无其他收入,也未在其他单位任职,没有上社保。不是退休人员。
老师,我们公司工资一年发一次,比如25年工资26年1月份发,我们现在每个月计提税前扣除,每个月按计提申报个税,在应付职工薪酬贷方,借方发生额是25年1月发的24年的,25年工资到目前没发,这样的情况,怎么样处理合规些?
如果公司发的工资申报的时候个人工资不超过5000,但实际个人工资是超过5000的那这种情况怎么办呢?
21年的设备结转固定资产时有部分没有付款和开票。到25才开票和付款,那么这部分怎么入帐
好的,谢谢老师
同学,这题是2019年3月以前题改编,一般货物增值税税率是16% (1)借:在途物资70000%2B600 应交税费-应交增值税(进项税额)11200%2B60 贷:银行存款70600%2B11260 (2) 借:在途物资160000%2B8600 应交税费-应交增值税(进项税额)25600%2B80 贷:银行存款168600%2B25680 (3) 借:其他应收款22*7*1.16 贷:在途物资22*7 应交税费-应交增值税(进项税额)22*7*0.16 借:原材料9978*7 贷;在途物资9978*7 (4)借:原材料20030*8 贷:在途物资20000*8 待处理财产损溢30*8 (5) 借:银行存款20*7 原材料2*7 应交税费-应交增值税(进项税额)2*7*0.16 贷:其他应收款2*7*1.16%2B20*7
第三问可以合整为一问吗
同学,可以的,只是如果是考试,最好分开写,不容易丢分
第五小问,单价为什么是7元,而不是8元
同学,绵白糖的单价是7元的哦