您好,可以在2021年年底进行盘点,盘点完之后有一个初始数据;后续的购入、领用都要台账登记,每月盘点,做到账实相符。

我想请问下老师,就是之前公司都没有做账,现在要做帐,那我们比如库存现金和银行存款里面都没有款,然后我们现在要付款,钱存入银行了那我们该怎么开头?
老师,我们公司之前没有做过预算,请问今年第一次做预算的话,应该怎么开始着手呢
老师你好,想问一下我们公司之前没有做,库存账,现在想把帐做规范,每月要怎么结转成本呢?
请问一下,如果之前都没有做库存表,我2022年开始想规范一点,我应该怎么做啊?
请问老师,我们是电梯工程有限公司,因为之前一直没有做电梯库存,所以一直以来的进项电梯都直接结转主营业务成本,但是今年换老板之后开始需要做库存了,很多电梯以前都直接结转成本了,但是发票今年才开,请问这部分库存应该怎么做
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
我们是外账来的,怎么盘点噢 ,太难了 感觉他们购进卖出的货物都不一致 ,抵扣的进项发票也是
感觉很有难度,这样应该怎么办
您好,建议与内账结合进行库存管理。
所以要重新开始拾回库存表,当靠外账是不行的,要找客户才能知道对吧,是这个意思吗?
要跟实物盘点的,只照发票管理仅能保证账面。
对啊 主要是发票销进也都不对应 我觉得有些库存都负数了
是的,会有虚开发票的风险。
如果2022年1月份我想做库存,都没有一起期初数 ,太难了
请问一下,房产税是按年缴纳的吗
您好,建议跟客户沟通实地盘一下期初数,规避税务风险,希望我的回复对您有所帮助。