你好!借库存商品 贷银行存款 借银行存款 贷预收账款

老师:我们公司和其他公司合作关系,对方前期支付给我们40万 ,我公司负责技术和前期给对方采买生产用所需的设备,那收到的这40万还有买设备的支出怎么做账呢
老师 ABC三个公司是兄弟公司,但是都是独立核算的,A公司和B公司今年签约合作 由B公司出资100万(分三次转给A公司,签约后已支付40万,)A公司出专利技术 和采买生产所需设备(7万元左右)但是前期的40万是转到了C公司的账户,购买设备的的支出也是由C公司支付的,这种情况作为C公司应该怎么做账呢老师?40万应该入哪个科目?给B公司采买设备应记哪个科目?
老师,我们单位设备购买采用三方融资租赁公司方式购买设备,我们是设备最终费用承租方,设备价款有我们单位支付,最终设备归我们的单位所有,我们把设备首付款打给厂家后,剩余货款我们采用分期付款方式,打给融资公司,融资公司收取手续费,这种账务处理该怎么办合适
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
老师,我们分包的业务给个人,绿化养护,就是浇浇水,修剪这种。那个人不愿意开票,也不愿意做工资,老板私下付钱给他了,做账的时候没有入成本。但是保留了老板付给他服务费的合同和流水截图。以备后期万一税务局查账,是否可以!!!
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
设备是我们出钱购买给对方公司使用的 ,这也算是我们的库存商品吗老师?
前期收到的40是算预收 那预收以后用哪个科目冲呢
你好!如果是这样,就应该做固定资产
购买的设备的话加起来7万左右 ,这个作为公司的固定资产是吗老师 那后期还得计提折旧
你好!是的。是要入固定资产,要折旧
那40万的话做预收 后期用哪个科目冲啊老师
一共是100万 前期支付了40 分三期支付给我们
你好!你们的合作主要是怎么合作?
有些复杂老师
老师您有电话吗
你好!要有明确的业务才能确定对应的分录
好的老师 另一个公司只有两个员工工资都不超5000每月还需计提个税吗
您好!可以不用计提的了