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酒店类成本。盘点都会提前两天,月底最后一天将盘点到月底的成本预提进去本月,借方成本贷方预提费用。做完这个之后发现这笔成本是为下个月准备的,所以又做了一笔借方待摊费用贷方成本。请问这样做有没有问题,这样做有没有虚增资产类或者损益

2021-12-20 22:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-20 23:26

您好! 1、发现预提的不属于本月成本,应该直接红冲:借:成本(负数)贷:预提费用(负数)” 2、预提费用属于“流动负债”,待摊费用属于“流动资产”,所以题目中的做法导致同时虚增资产和虚增负债。 3、新的会计准则已经取消预提费用和“待摊费用”两个科目。

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