您好,
借:库存商品
贷:应付账款-暂估

请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
#提问#老师月底仓库原材料已收到入库,但发票对方未开来,财务暂估入账。那销售出去的商品,已开具出库单,财务上未给客户开出发票,怎么暂估,具体分录?暂估价怎么定?
公司开出发票,但是没有库存商品,暂估的库存商品,有收入就结转暂估商品,暂估商品发票到了,怎么做账?
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师收到一批商品入库,发票未到,需要暂估入库,怎么做分录
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
年底结转损益的话。库存商品跟应收不是有差额会影响本年的收入
这个你要结转成本,这个不影响收入
收入是不是也要暂估。未开票
收入是做无票收入,成本才是暂估
无票收入的话,销项又怎么处理
这个你计算出来,按计算出来的交
也是后期才能计算出来的。我当月月末是不是需要暂估收入了,那我暂估的收入跟成本中间是有差额的。
无票收入的税费,一算就出来了,比如你们无票是100,增值税是13%,那增值税就是100/1.13*0.13
就是我12月应收是这么多,我开票在1月,12月也不用缴税那我无票收入暂估,不可能把销项也暂估进去。这的税是9/13
你12月先做无票收入,1月开了票再申报负数
也就是说该是多少就是多少,开票以后红字冲销,又按开票金额在录一次
你说的是做账还申报表
做账,申报表不是按开票金额来的吗
不一定,有些没开票的也要申报收入
那我现在就是按这个开票报的,现在做账我又要按全责发生制来录。年底又要结转不知道怎么处理
下个月开了发票,然后红冲再做正数
就是现在我不知道怎么做比较好。年底了库存商品跟收入有差额企业所得税是不是对不上了
你的库存商品不是按实际的收入的结转了吗