管理费用,这个计入管理费用
请教老师,银行开户时代办人a私人银行卡打入B公司账户,法人c微信转账给a。第一笔分录 借: 银行存款 贷:其他应付款 请问下怎么去冲掉其他应付款的余额,是做营业外收入吗,还是借管理费用(红字)?
请问老师,有一笔收入,客户把费用转账给老板私人卡,老板又从他的私人卡转进公司的对公银行上,这笔收入要怎么做分录呢? 是借库存现金贷应收账款,还是借银行存款贷应收账款
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,请问一下2024年支付公户支付代账费5000,2025年2月收到发票,该怎么做银行分录跟发票的分录啊?能不能付款借 其他应付款 法人,贷银行存款。收到发票。借管理费用 服务费,贷其他应付款 法人,
老师,零售收入是个人微信收款,这样做分录入账可以吗?: 一、个人微信收款后转入公户银行 1. 收到零售收入时(微信收款) - 借:其他货币资金-微信账户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2. 从微信账户转入公户银行时 - 借:银行存款 贷:其他货币资金-微信账户 二、个人微信收款但未转入银行的入账方式 - 借:其他货币资金-微信账户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 第二个问题:公司交押金到上游公司,押金转货款分录:一、支付押金 - 借:其他应收款-上游公司(押金) 贷:银行存款/库存现金 二、押金转为货款时的分录 - 借:应付账款-上游公司(货款) 贷:其他应收款-上游公司(押金) 如果个人微信支付货款: 借,库存商品 应交增值税-进项税 贷:其他货币资金-个人微信 麻烦老师帮我看看对不对,谢谢老师
老师,那500万资产,是指年的还是季度的了?
老师,工厂的财务复杂吗?主营生产绿豆糕和月饼及其他食品
老师一般纳税人注销利润46万,银行 46万,注销时银行存款46万需要缴纳个税对吗,如果银行没有钱了,利润有46万,这种的也不影响不用交税是吧?
你好,老师,请问开给国外的票是不是正常开票,税率是不是都是一样的
老师,招待客户,景区的门票可以入账招待费用吗?
老师,老板以个人名义租了一套房子,但实际是给公司用的,这种情况,租金要怎么做账呢?
老师,民非学校的废旧物资处理收入怎么做账呢?要交税吗,?学杂费(学费、住宿费、书本费、校服费等)收入是不是不用交税?若要交税,税率是多少?
老师好,企业出售的固定资产,完整的分录怎么写
9月底发放10月工资,个税申报时10月份的个人五险一金也叠加上去吗,另外叠加后超过最高基数限定怎么办
老师,景区管理公司买来的五金工具,进去那个科目
谢谢老师,分录是 借:其他应付款 200 借:管理费用 -200 是这样做吗?
嗯嗯对的,是这个意思的