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老师你好,进项发票是2万块钱,我这个月销项是1万可以抵扣吗?

2021-12-22 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-22 13:00

你好 可以的 可以的

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快账用户8252 追问 2021-12-22 13:00

老师你好,那如果我2万块钱抵1万的话,那我多出1万怎么办?

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:01

他留着以后抵扣就可以了。

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快账用户8252 追问 2021-12-22 13:02

意思是说我勾选了这张2万的话,那下一张我又提交了,那个销项是1万的,那他是不会出现那个1万的留底直接扣除吗?

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:06

你好 对的 是的 会出现的

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快账用户8252 追问 2021-12-22 13:08

那意思是说我的进项是1万,销项的话是2万,我可以抵扣抵扣流出了1万的话呢,下个月申报那个税务的时候,它会出现这个进项的发票留些底,嗯1万在那里,然后到时候有发票你又可以再抵扣,这样的意思了。

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:10

哦,你的进项1万,销项是2万的情况下,你需要交1万的增值税。

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:10

进项是2万,销项是1万的,这种情况下附表一和附表二正常填写,然后留底的在主表里面。

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快账用户8252 追问 2021-12-22 13:12

到时候报税务的时候,他那个进项留底的数字会出现在税务那里,我这个月又开了,都1万的话呢,那就可以抵掉那1万就刚刚好了。

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:15

你好 是的 可以的 可以

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你好 可以的 可以的
2021-12-22
你好,是的, 可以继续使用;
2022-05-17
您好 那下个月开具的发票 不可以抵扣本月的销项税额
2021-12-22
按照正常的业务做,期末留底是很正常的
2020-09-30
这个可以抵扣,抵扣后不交增值税,最后形成留抵的增值税。
2020-03-28
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