1借固定资产60000 应交税费应交增值税进项7800 贷银行存款67800

老师,另外会员提现还需要额外交税吗
我们是私立学校,每年8月份收取一年的学费,先记预收账款,然后每月按12个月平均分摊计入每月收入,这个合理吗
企业因一直未在经营而注销(但报表有数据,从未开过票,也没对公户),货币资金有1100元 其他应付款96000元 应付职工工资2000元 未分配-96900元,这是12月份的报表数据,这要怎么调增好方便注销,如果豁免96000元债务,是要先缴纳这部分的企业所得税4800元,剩余91200元再去弥补亏损跟应付职工吗
老师我们公司给其他公司提供运输服务 给这个公司发票开了有一百多万 但是因为是老板的合作关系户 然后这个钱老板说不要了 这个我们账上要怎么处理呀
我2月已经抵扣1月的发票,供房要冲红我已经抵扣的发票,是否会影响上月我已经抵扣的金额?
老师,您好!请教一下 请问开办费是从生产的次月起摊销吗?谢谢
我是生产企业,2月有两笔出口业务,目前进项税6万,国内业务销项7万,我的申报流程是啥,在口岸卡上操作?如何操作?还是直接进电子税局系统操作,操作步骤是?
个税手续费返还怎么做?
老师,有律师账务的分录明细吗
老师,请问中行网银手续费大约多少?请发我明细
2.2020年12月31日固定资产账面价值是 60000-60000/3=40000 计税基础是60000-60000/5=48000 暂时性差异是48000-40000=8000
借递延所得税资产2000 贷所得税费用2000
2.2021年12月31日资产账面价值 60000-2*60000/3=20000 计税基础是60000-2*60000/5=36000 暂时差异是36000-20000=16000 16000*0.25=4000 借递延所得税资产2000 贷所得税费用2000
感谢感谢
不客气麻烦给与五星好评