您好,这个和工资薪金合并纳税就行

公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
老师:您好!外贸企业出口货物的报关费取得专用发票可以抵扣进项税吗
老师您好,公司处置报废轿车,与拆解回收公司签订了报废车辆收购协议,合同签订日12月16日,已取得报废机动车回收证明,回收证明是12月19日,请问公司是否可以给回收拆解公司开发票,发票时需要的哪些资料
老师,软件服务费分录怎么做?
采购小麦,付款,报销材料里入库单要原件吗
老师,如果我们今年开了一笔170万的票,在明年1月份红冲的话,有什么税务风险吗?
老师,税务局让我们调24年的汇算清缴报表,有个成本发票需要调增,一直是亏损状态,这种情况,调报表,账不用调吧?我们是小规模,一直是亏损没有交过所得税
您好,天然气公司,上游按千克开票,下游按立方开票,请问可以吗,怎么账务处理
老师好!公司无票的费用报销,我怎样在公户上,作记号区分?付款时,备注栏上怎么备注合适?
是和收到的劳务费一起按照主营业务收入一起入账是吗?总部公司这部分奖励不要求我们开发票
那就记入到营业外收入就行
但它是因为主营业务才得到的奖励,并且我看已经连续两个月给了这个奖励金,我看营业外收入是和日常收入无关的
这个是给员工的,和企业的经营没啥关系才计入营业外收入
不是给员工的,是总部公司给我们外包客服公司的
哦哦,那可以一起记入到主营业务收入
老师,那等于是按照无票收入入账是吧
对的,就是这个意思
那谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了