同学,打印的都是不含税的价格
请问我前三张增值税专用发票打印出来都是含税金额,第四张的为什么是不含税金额,而且系统显示的是含税金额
老师,是不是发票打印出来单价那个都是不含税的金额,能打印含税金额的吗?
老师您好,开发票的时候显示含税单价,发票打印出来是不含税单价,这个能调整吗,还是说打印出来只能默认是不含税单价呢?
老师,您好!请问购销合同上签的都是含税单价和含税金额,没有单独列出税率、不含税单价和不含税金额,请问印花税是按含税金额交,还是按不含税金额交
老师 合同总额只标注了含13%的税 没有写出不含税金额 可以按照不含税金额来交印花税吗?还是必须列明不含税金额 才能按照不含税金额来交印花税
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
那如果销售电器,也有安装及提供材料费用,这个应该开什么项目,税点是几个点的?一般纳税人的
建议分开核算产品、辅材以及安装业务,通常是13%的
那就是安装这个也是13个点是吗?大项目是不是建筑服务中的安装服务?
建议分开核算产品、辅材以及安装业务,否则会被税局认定为以销售为主的混合销售,到时安装部分会按销售货物的税率计算的。
意思是合在一起开的话,税务会直接特定这个安装应该也是13个点是吗?
对的,同学,是这样的
那这样安装那个是不是大项目是建筑服务?
同学,你们是电器安装,不是建筑服务
就是没有能选择电器安装的
同学, 是分开是,不分开就是和材料一样
就是如果不分开,大类就要跟销售东西一样的是吗
如果不分开,大类就要跟销售东西一样的