同学,打印的都是不含税的价格
请问我前三张增值税专用发票打印出来都是含税金额,第四张的为什么是不含税金额,而且系统显示的是含税金额
老师,是不是发票打印出来单价那个都是不含税的金额,能打印含税金额的吗?
老师您好,开发票的时候显示含税单价,发票打印出来是不含税单价,这个能调整吗,还是说打印出来只能默认是不含税单价呢?
老师,您好!请问购销合同上签的都是含税单价和含税金额,没有单独列出税率、不含税单价和不含税金额,请问印花税是按含税金额交,还是按不含税金额交
老师 合同总额只标注了含13%的税 没有写出不含税金额 可以按照不含税金额来交印花税吗?还是必须列明不含税金额 才能按照不含税金额来交印花税
出口转内销,需要在电子税务局操作什么吗
想改公司名称,这个会检查做账的情况吗
24年进项票,需要税额转出,请问24年企业所得税年报要调吗
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,公司养护项目开6的税率增值税税负是多少
成立公司时 投资人以公司入股时 投资人名称是填公司名称吗
老师,新增办税员后在哪里授权啊
老师,持有代售的入账价值怎么核算
你好,租给别人的办公室,钱收了,发票也开了,这个月说不租了。钱退了。还需要开个红字发票吗
因发生退货,供应商给开了红字发票,上个月收到的发票我尚未认证,红字发票金额小于上个月的发票金额,我该如何处理?假如上个月已经认证了发票,这个开了红字发票,是需要进项转出?
那如果销售电器,也有安装及提供材料费用,这个应该开什么项目,税点是几个点的?一般纳税人的
建议分开核算产品、辅材以及安装业务,通常是13%的
那就是安装这个也是13个点是吗?大项目是不是建筑服务中的安装服务?
建议分开核算产品、辅材以及安装业务,否则会被税局认定为以销售为主的混合销售,到时安装部分会按销售货物的税率计算的。
意思是合在一起开的话,税务会直接特定这个安装应该也是13个点是吗?
对的,同学,是这样的
那这样安装那个是不是大项目是建筑服务?
同学,你们是电器安装,不是建筑服务
就是没有能选择电器安装的
同学, 是分开是,不分开就是和材料一样
就是如果不分开,大类就要跟销售东西一样的是吗
如果不分开,大类就要跟销售东西一样的