你好! 摊销完就可以了,不用处理。
无形资产摊销完后,摊销表已经将摊销完后无形资产删了,请问原值还在上面上怎么处理?会计科目应该如何处理
关于民非组织无形资产摊销账务 分录是 借:管理费用无形资产摊销 贷:无形资产 那这样子摊销到最后一个月,无形资产的价值就是为零?
无形资产摊销完后该资产最后怎么处理,就不用管他了吗
老师,无形资产摊销完后,账务怎么处理
老师,无形资产摊销完之后,还要做其他账务处理吗?
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?