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老师,早上好。我们是一个热电公司,就是用煤转换成电和汽,供应给客户。11月16号接手的公司,在12月20号才下来的营业执照,由于之前营业执照没有下来。那这之前发生的业务我们没有办法取得开票,那我们这些票怎么做账,是不是只能做到内账里面。从营业执照下来以后,有发票的单子可以做到外账里面

2021-12-23 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 08:28

你好 之前有业务的你可以补进去的。

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快账用户9434 追问 2021-12-23 08:30

营业执照没有下来之前,没有发票不能做到外账里面吧

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齐红老师 解答 2021-12-23 08:35

是收入吗?可以做未开票收入

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快账用户9434 追问 2021-12-23 08:37

是不是不做到外账里面比较合适呢,之前没有接触过这类的业务

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齐红老师 解答 2021-12-23 08:56

你好,这个我不好给建议的。

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快账用户9434 追问 2021-12-23 08:59

哎,我都不知道怎么办了

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齐红老师 解答 2021-12-23 09:23

正规的做法,肯定是要做未开票收入的

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相关问题讨论
你好 之前有业务的你可以补进去的。
2021-12-23
你好 之前有业务的你可以补进去的。
2021-12-20
同学,你好 11.16到12.17这中间发生的业务票据是不是不能入账,票据指的是什么?发票吗?
2021-12-21
1.作为应收款处理:您可以在公司的账目中设立一个“应收款”科目,将代缴的电费作为应收款进行记录。当您从租客那里收回电费时,再冲减应收款。 借:应收款 - 租客姓名 贷:银行存款 - 对公账户 当您收到租客的电费款项时,可以这样做账: 借:银行存款 - 对私账户 贷:应收款 - 租客姓名 这样可以准确记录您的应收款项,并且在租客没有及时付款时,可以按照会计准则计提坏账准备。 1.作为垫付款处理:您也可以将代缴的电费作为垫付款进行记录。在这种情况下,您可以设置一个“其他应收款”科目来处理这一费用。 借:其他应收款 - 租客姓名 贷:银行存款 - 对公账户 当您从租客那里收回电费时,再冲减该科目。 借:银行存款 - 对私账户 贷:其他应收款 - 租客姓名
2023-10-08
同学你好 你的说法是正确的,这个不能开,因为你没有这个原材料
2020-10-23
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