你好,正常挂着就可以的,次年汇算清交之前发票到了可以红冲可以抵扣企业所得税。
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
那汇算清缴前,发票还没有怎么办?
你好,那就也是一直挂账,汇算清缴的时候调整就行了。
如果21年的汇算清缴前,发票没有回来,要调账,也得调21年的账务?
不要调账的,实际业务的不需要调整,只需要调整就可以了。
报税的时候,调整?还是怎样调整啊?
汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额。
那账务上不用调整吗?比如发票在22年回来的,或者发票拿不回来冲减了,账务上要怎么处理?
用以前年度损益调整来做就可以
分录是怎么做的?借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品吗?
是的,暂估款的时候,是这样入分录的
次年借应付账款贷库存商品 借库存商品贷以前年度损益调整, 然后再做发票的,借库存商品应交税费应交增值税进项白银付账款及以前年度损益调整贷库存商品。
然后再做发票的,借库存商品应交税费应交增值税进项白银付账款及以前年度损益调整贷库存商品?这个没懂
如果给你开的专票入库,然后结转成本。
如果我汇算清缴没有调整暂估款,账上一直挂着暂估款,等汇算清缴以后,在冲可以吗?
这实际是有业务的嘛,实际有业务,你为什么要红冲了。
我可以用后期发生的业务,冲减掉,可以吗?
不可以的,因为你的成本怎么能红冲呢。
你有收入,没有成本,这个不合理的。