你好;这个实际就是报销制度了。 根据你们报销 的 情况 审核做账 报税 ;关于报销这块学堂还专门出了 审核课程的。 你可以系统去看看 。
老师,我们公司计划12月底拿到营业执照,并且将 集团之前帮忙采购的 固定资产 从集团处买过来 入账,一些之前集团支付的费用 也要付给集团,将 一些还没有发生的费用 预提。但是集团不一定 月底马上给我们开票,开票要等到1月份(两家公司都在上海的话,开票是不是一定要 购买方 税务登记完成才能开票? 只是拿到工商营业执照还不行?只拿到工商营业执照税务信息还不完整,并且基本户也没有开好,暂时不能给我们 开票?)。 这种情况下,虽然12月底入了固定资产 和 费用 并且预提了一部分费用,因为税务登记没有完成,也没有收到发票,那么1月份需要做 纳税申报 吗?
您好,老师,我想问下以后想往会计方向走,是应该干出纳还是会计助理?我已经做了一年多的出纳了,主要就是出纳和结算,具体统计每日余额,流水,是个写字楼租赁,相当于就是统计每个月几号收租情况,电费情况,到账情况?然后发催款函,停止服务告知函,跑银行办理业务,费用报销制单,开发票就这些,还有从哪个行业开始做比较好点。希望老师给我回答下。
老师,我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司,我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户,只能上公司户,销售公司将购车发票开给物流公司,发票开的是裸车价格,物流公司收客户的是包牌价,就有上户费,购置税,保险费,吊货箱的费用,然后不会给客户发票,所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户,先做销售公司的账,所以除了发票金额就有一部分多余款项,这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候,做的借库存现金,贷其他应付款-个人,第二步借:其他应付款-个人 贷:库存现金虽然平了,但不能体现那些后续支出的明细 ,如果体现的明细又不平,该怎么做呢?谢谢老师
老师好,能不能把记账报税流程说一下呢?从采购部门给到发票,行政部门给到发票,到出纳给到报销的费用,还有给到银行回单这些开始,到报税流程完成以后这些每个环节的细节能具体说一下吗?老师,谢谢
老师好,能不能把记账报税流程说一下呢?从采购部门给到发票,行政部门给到发票,到出纳给到报销的费用,还有给到银行回单这些开始,到报税流程完成以后这些每个环节的细节能具体说一下吗?老师,谢谢
建筑公司,人民工工资申报个税吗?
老师,A单位与B单位签订联合人才共享协议,意思就是说A单位做研发实验,需要从B单位雇一批人来,这些人在B单位发工资交社保,在A单位兼职,共有五个人,工资三千到五千不等,我在A单位任职,给这些人按工资薪金交个税,现在A单位做实验政府要来验收,财务专家说这部分人按工资薪金交个税不行,必须按劳务费才能计入到这个项目支出,还要开发票,问题是这些人从2022年开始就一直按工资薪金交个税,现在怎么开发票,怎么按照财务专家意思改呢
老师,我们公司做抖音卖货,但是抖音店铺是用别人的身份证办理的个体户,也就是说实际是每个抖音店铺都是个体户,但是卖的是公司的货,我需要怎么做账?按照个体户卖货收入好还是以个体户代销比较好公司是一般纳税人
老师你好,股东多投资的钱,就是注册资本多余的钱,怎么入账?
残疾聋哑人人在外面镇上领一份工资,不去上班, 又到公司上班领工资。个税申报前任会计不申报,这次我接手正常给她个税申报了, 税务局找她说你要享受在外面的福利,就不能在外面正常工作? 那我正常发工资可以不给她申报吗?岂不是发放与个税申报对不上? 用什么方式既可以让她享受福利待遇,又可以个税系统上不体她名字?
老师,装修费50万,用长期待摊费用,那进项税直接抵50万的吗?还是后期按每次摊销的抵
老师,4月没有勾选进项发票,和没有开销项发票,这个月报税务系统吗?税务系统叫我先不要开票,因为我没无成品油模块。 等到5月份开通了,是否可以在5月正常走流程,反正4月的一般纳税人增值税申报表是报0对吗?
我想要一个劳动合同模板
给供应商付款,付款了退回了怎么计入
哪位老师帮我把不定项做了,谢谢啦
不是的,老师,每个细节,从收集原始凭证到报税的每个细节,
你好; 细节就是 :收集整理原始票据--根据原始票据进行分类归纳作出记账凭证--根据记账凭证登记现金、银行日记账,总账、明细账--根据账本余额作出资产负债表、损益表--根据财务报表进行在电子税务局 纳税申报--报税处理--有税款进行缴纳。
老师好,录完原始凭证以后是不是还有银行对账单呢
你好; 每个月月末都要打印对账单来对账的 。 你们要根据实际来对账 看是否有差异
有差异怎样解决呢
你好。 有差异的。 写银行余额调节表 做出来核对数据 。 这个要出纳来做
银行余额调节表怎样操作呢
你好; 编制银行余额调节表: 编制步骤如下: 1、去银行打印银行对账单; 2、将企业账目余额与银行对账单余额进行核对; 3、当发现余额不符,存在差异时,先核对差异原因,是因为企业账目记错,还是因为有未达账项; 4、当确定差异时因为有未达账项时可编制银行余额调节表。 类似附件这样的
老师好,感谢,还有进项发票,我们给完钱了,对方还没开的应该怎么查还有多少没开票的呢
你好 ; 你应该是自己做一个统计表统计开票台账的 。 你去查账肯定是弄不清楚的
老师,还要跟想核对。是吧
跟账核对,是吧,看哪个数啊
你好;是的。 自己 每个月都要做下核对的
是,也要做个统计表的
格式是怎样的呢
是的。 要做一个统计台账的
跟账的哪个科目去核对呢
你好 ; 你要开你 自己做的是什么。 你要开 开票出去的 看你应收账款 和主营业务收入
老师好,不是开出去的,是自己没收到的进项票应该怎么查呢
你好; 没有收到 就看你预付账款或者应付账款 或者库存商品这些科目