你好 没有看到你的分录。
老师,这两个分录我可以直接合并在一起么
老师,考试的时候,这两个分录可以并一起写吗?
#提问#老师,一个月里老板打入公司账户可以合并在一起写一个分录 分几次转给老板可以合并写在一个分录上面吗?
老师,请问这两个分录可以合并成一个分录吗?
老师 个税可以两个月合并一起申报吗?
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
这个,老师你瞅瞅
可以的,可以这么做的。
就不用通过固定资产清理这个分录操作是么,就是我们出售正在使用的固定资产
借:银行存款 累计折旧 贷:固定资产原值
到一块儿也得通过固定资产清理的,他该在哪方还是在哪放的。
那你这意思我到底要不要通过固定资产清理做分录啊
需要通过固定资产清理核算。
那你刚刚最开始又说可以
要是我不再重复问一下句,就出错了
你好,可以合并到一个分录里面,我以为是你截图的那个分录,可以这两个分录一块儿在一个一张凭证里面写下,不用分两张凭证啦,然后你又说省略了固定资产清理,这个就不合理啦。
第二个固定资产清理是需要交增值税的。