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你好,请问月初付了预付款做了账,借应付贷银存,现在收到发票是额外做费用,还是把发票拿到第一次付款的凭证那里改一下做费用 呢

2021-12-23 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-23 16:30

借:费用,贷:预付账款,就可以

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借:费用,贷:预付账款,就可以
2021-12-23
同学你好,是 月底收到发票 借 费用 贷应付
2021-12-29
是的,就是你说的那样处理
2024-05-28
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
2024-01-27
可以的,可以这么做的。
2022-01-20
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