借固定资产清理30000 累计折旧10000 贷固定资产40000 借银行存款 贷固定资产清理

出售机器一台,计价30000元,原值40000元,已提折旧10000元,价款已收到,存入银行。会计分录怎么做?详细一下!的会计分录
甲公司出售一台机器设备,原始价值为5000000元,已提折旧3000000元,末计提减值准备,实际出售价格为5000000元值税800000元,款项收到存入银行。做会计分录
反馈机器一台原价五万元已计提折旧两万元原因待查写出相应的明细会计分录
出售设备一台,取得出售收入180000元,该设备账面原价为200000元,已提折1日30000元,已提减值准备10000元,支付清理费1000元,相关款项已通过银行存款收支。要求:编制会计分录
出售设备一台,取得出售收入180000元,该设备账面原价为200000元,已提折1日30000元,已提减值准备10000元,支付清理费1000元,相关款项已通过银行存款收支。要求:编制会计分录
公司采购木托盘,结转生产成本时领用了木托盘,S局要求涉及木托生产领用,和下游销售情况的说明,这个涉及木托盘的下游销售情况从哪些方面去写
老师,我公司今年6月份购买的车辆,第二季度和第三季度所得税报表没有做固定资产全额抵扣,可以在第四季度报表和汇算清缴的时候做全额抵扣吗?
老师,工程类会计的账务处理与商贸行业区别在哪里
借库存商品,进项税,贷应付账款;老师这个需做进项税转出怎么做分录?
计提的坏账准备,跌价准备,所得税汇算是不是都得纳税调增
个人付给公司中介费,没有票,怎么做分录
个人付给公司钱,中介费,计入什么科目
评估公司全部股权价值,实收资本未完全到位的情况下,借记其他应收款,贷记实收资本,是否影响评估结果,还是只需要对其他应收款收回风险评估,不考虑实收资本是否到位的关系
年底费用发票拿不了,当年咋处理,第二年拿来了咋处理
老师您好,我公司是小型国有企业,2025年起,每月代农场收取农户电费,年底总共收了10万,并且统一将这10万支付给农场,我们没有任何利润,请问这种情况在收电费的时候我公司需要向农户开发票吗
由于自然灾害导致固定资产损坏,原值3120元,已提折旧2000元,经上级批准,作非常损失处理。
借待处理财产损益2000 累计折旧1120 贷固定资产3120 借营业外支出 贷待处理财产损益2000