你好; 借利润分配-未分配利润 贷 应付账款或者 银行存款
老师,今年收到去年的发票,小企业会计准则怎么做分录
请问老师,今年的汇算清缴已做,去年的房租发票才到,去年还没有计提,这种怎么处理
您好,我公司从今年7月成立,一直没收入,没业务,但已取得办公租房的租赁发票4000和物业发票2000元,是小企业会计准则,今年该怎么做分录?谢谢
请问老师,公司收到去年和今年的房租发票共500万,去年房租没有计提,用的小企业会计准则,怎么做账
公司20、21年都没交房租也没有做账。今年房东可以开专用发票,就把这三年房租一起开进去。收到发票付款后如何做会计分录。(一般纳税人、小企业会计准则)
怎么换手机号码找不到修改手机号
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
我公司是做出口贸易的,应收这块是美金,我现在要建帐,因为每个订单的应收金额汇率都不一样,所以我需要在原币的基础上*上这个订单的对应汇率,是不是可以这样设置?
后期进项勾选,和增值税申报,发票不用开,怎么申报呀?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是这个月报税的时候领导说税交的太少了,要确认下未开票收入,现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证,税率是9%,我税还没申报,老师我现在不知道怎么操作合适,就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做
商场给商户充饮用水卡,充100送20 借:管理费用20 现金100 贷:其它业务收入120,还是其它应付款120?
老师,您好,请问注销公司账户有余额度情况,是做分红,那么分录是这样子做吗?借,利润分配应付利润。 贷,应付利润。借,应付利润。 贷,银行存款 应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润。
老师,村集体股份经济合作社税务局叫每个月申报自然人个税(个人所得税),应该报谁的?报书记和会计的工资薪金吗?,书记 会计,出纳员,民兵连长等的工资都是一次性发放的,该怎么报呀
老师好,我想问下公司1-7月份的帐有点乱,我想重新买个账套拢一下帐这样的话数据会有变动,但是6月份不是报了税务系统报表所得税等其他数据了,这样的话能行吗
去年的借利润分配 ,今年的记管理费用吗
你好; 是的 今年的做 管理费用; 去年的做利润分配
去年的汇 算清缴要重新申报吗
你好; 是的。 要去改下年报和年度财务报表
这些全要到税务局重新申报吗
你好; 是的。 要重新大厅改下的
请问老师,我们单位收到了房租发票,房租是通过第三方单 位和他抵往来的,没有实限的银行流水,这种怎么账务处理
你好 你们和第三方抵往来 描述下业务看看
第三方是原来的厂房 ,设备给我们用,我们每个月交给他几十万费用,后来改变 了模式,他把房子卖了,我们付房租,房租从我们原来交给他们的费用中帮我们交,抵减子房款
你好 ; 那你之前支付的费用怎么挂科目的 。 意思是 换了一个房东了 是吗
挂在其他应付款,以前是投资 给我们,我们要上交利润 ,现在是要付房租
你好 ; 你们原来是 缴纳利润。 现在 缴纳房租。 那你原来缴纳利润是挂的其他应付款 对应科目是什么 ? 不然这样不好判断
老师,以前是缴利润是通过其他应付款记的往来,后来他们把房子卖了帮我们支付房租,用房租减的他们卖房款
你好 ; 借管理费用-房租费 贷 其他应付款
发票抬头和其他应付款的不是一个单位
你好; 写情况说明 老板签字 或者是约定三方抵减协议 来做附件
另一家减少房款对税款有什么影响
你好 ; 减少房款又是什么业务?