你好,可以销售给你单位,也可以租赁给你们单位。
老师好,法人在成立公司之前购进了固定资产,2020年5月份成立了公司,在2020年12月份从法人名下过户到公司名下,并开具了发票,在2021年1月份也就是现在申报了一次性税前扣除,这样走税务分险吗?如果查出来会有什么后果?
老师,我公司固定资产有几台设备,原值加起来20万左右,现在公司搬走了,设备留给另一个公司在使用,问问,这个设备是继续每月计提,还是把设备低价转让给这个公司,我担心一直提折旧,但这个设备我们公司又没有使用,说具体点,这些设备老板私下卖给这个公司了,只是没走公司的账上,人家也没让开票
老师,想问一下。如果法人在公司成立之前就购买了设备,发票也开到了,设备款也是从个人走去对方公账的。但是现在公司成立了,能以哪种方式让这台设备进公司,成为公司的固定资产,成本?
老师,请教一下,新成立的医疗设备公司,购进了一批医疗器械,然后卖出了几台,但是购进的设备还没有收到对方发票,请问能开销售发票出去吗?
老师 麻烦问一下 我们公司刚成立 公司购买的设备都是法人打到对公账户去购买设备,然后在从银行打给卖机械设备的公司,老师法人打到对公账户的款我记入了其他应付款,其他应付款的金额非常大,大于出资比例,有没有不良影响?
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
第一种做法是做固定资产,然后按月折旧做成白,第二种直接就是做成本。
销售的话会不会产生新的税款?能不能以法人实物投资到这家公司,借固定资产,贷实收资本?
你好,如果是出自的话,他一样需要交税的。
出资和销售是一样的,出资还比较麻烦。你的章程有规定,实物出资,而且他得去做评估。
这样噶。那回到刚才您说的租赁那种,就的准备租赁协议,然后做成成本是吧?这种的话会不会法人产生个人所得税?
你好,对的是的,需要交个税的。
诶,那看来最好的办法还是得让对方重新开发票算了
可以的,可以销售给你们的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。