你好,差额可以放到营业外收入里面,借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷银行存款营业外收入。虽然做了营业外收入,但是你的管理费用和进项也是做做了,这个不影响的。
老师您好,我们付对方公司一笔管理费走对公账户,对方不给开发票对方也没有做收入,那对方是怎么处理的?
老师您好,请问公司应付款10万元根据发票挂账,对方要求私卡转给对方700元(好处费)这样我这边的账务怎么处理呢?
老师,我们公司有一笔8000元的费用转到对方对公账户,没有发票怎么处理?
老师好!我们开给客户的50多万专票在邮寄过程中发票丢失,现在我方把记账联对应复印件并加盖印章交于对方,给我们反馈不能接收入账,要求我们从来这50多万的专票。如果重开,那么第一次开的那50多万的专票如何处理呢?或者还有什么方法能够解决呢?
郭老师您好,我们有笔费用,对方多开发票50元,专票,这50元等于没付款,怎么入账处理呢?
从公司名下买了一辆新能源车,购置税的减免政策是什么?
#提问#老师,我们是一家空调批发零售的公司,四年前我们购买了一批家用空调出租给某高校,当时我吧这批空调和安装的材料费,人工费等全部计入了固定资产,现在这批空调要拆下来卖二手空调,材料其实大部分就算浪费了,有一部分铜管,但都打包给买方了,我做出库成本结转时,材料和人工这部分的销售价格怎么处理呢?都写0还是随便写一个价格再做折让?
咋核对往来啊?用啥跟啥核对?
老师外贸公司有二十几万的成本拿不到票了,刚好有废品要处理,能不能互抵掉,也不用找成本票了,想把帐走掉?
老师,您好,小规模纳税人,设置应交增值税科目时,在金蝶里面,有一个三级科目,名字叫未交增值税,我是否可以用这个科目?
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞
老师你好,我公司四月成立的,4-6月没报个税,因为也没发工资,这个月一起发的三个月工资,我一起报三个月的个税可以吗
为什么有的公章没五星?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老师,酒店行业小规模账好做吗?
您看进项税额抵扣也可以正常抵扣吧?
没付款的部分计入营业外收入就行对吧
好对的是的,可以这么做的。
谢谢郭老师,圣诞快乐!
不用客气,工作愉快,非常感谢。