你好,借财务费用贷在建工程,然后月末结转损益,借本年利润贷财务费用。
老师,我们是建筑企业,有在银行贷款,收到的利息我直接冲减了在建工程待摊利息,我分录是借:财务费用利息收入,贷:在建工程待摊利息,现在导致我的利润表上的财务费用和我总账和科目余额表上的发生额对不住,怎么办
老师,我们公司今年的管理费用都已经月月结转到了本年利润里,现在要把以前的管理费用转入在建工程,请问怎么做分录
老师,我们公司今年的管理费用都已经月月结转到了本年利润里,现在要把以前的管理费用转入在建工程,请问怎么做分录? 可以直接借在建工程 贷本年利润么
老师,我想把财务费用转到在建工程下面的财务费用里,可是每个月财务费用包括手续费和利息收入都会结转本年利润。我转在建工程的时候分录应该怎么做?
去年应该入进在建工程的借款利息,入到财务费用里了,今年想调过来会计分录怎么做?
鸡铺卖鸡肉,自己养殖的,库存怎么做账
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
老师,我是转入在建工程不是借在建工程吗?是看科目余额表财务费用金额直接转还是把利息收入和手续费单独转出
借在建工程财务费用 借财务费用负数 借本年利润负数贷,财务费用负数。
谢谢老师
不用客气 工作愉快