同学你好 https://wenku.baidu.com/view/3f89047fd05abe23482fb4daa58da0116c171fe0.html 可以看下这个哦

老师,请教一个问题,某涂料生产企业系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,主要生产销售各种涂料,适用的消费税税率为4%。该企业生产的甲涂料,每桶成本为40元,平均售价为60元/桶,最高售价为70元/桶,以上价格均为不含税价。2020年6月发生下列业务。与某建材公司协商用,用1000桶涂料换取各种装修材料,用于新建办公楼装修。该企业的会计处理为: 借:在建工程 40 000 贷:库存商品 40 000 分析回答下列问题。 1.指出该笔业务会计、税务处理存在的问题。 2.做出正确的会计处理。 3.从纳税筹划的角度分析,应如何处理该笔业务并做出会计处理。 4.正确的业务处理能为企业带来的节税收益。 5.应税消费品生产企业在消费税计税依据及应税消费品定价的纳税筹划中常用的做法有哪些?
站在纳税筹划角度,应强调哪些有关发票管理和会计业务处理的会计基础规范要求?
甲公司2018年工作中存在下列情况:{1)财务部经理范某抓住公司经营管理中的薄弱环节,以强化成本核算和管理为突破口,将成本层层分解至各訊7并实行过程控制,此羊有效降低了成本,提高了经济效益。(2)为帮助公司各部门及时核算成本费用,落安成本控制指标,会计王某精心设计成本核算表格,并对相关人员进行业务指导,提高了成本核算工作的质量。(3)公司处理一批报质设备,收入20000元,公司领导要求不在公司收入账上反映,并指定会计人员童某另行保管作应酬用,会计人员董某遵照指示办理。《4)红星公司财务部至理找到甲公司财务部副经理张某,希望张某能促成甲公司为红星公司银行贷款作担保,张某在促成此;事后,收取了红星公司提供的10000元好处费。要求:试从会计职业道德规苑的角度分析甲公司有关会计人员的行为是否符合会计职业道德相关原则,并分别说明这些会计职业道德原则的基本要求。〈12分
4.审计业务约定书主要包含的内容有()。A.财务报表审计的目标与范围B.注册会计师和管理层的责任C.管理层编制财务报表采用的会计准则和相关会计制度D.注册会计师拟出具的审计报告的预期形式和内容5.下列有关管理层责任的说法中,正确的有()。A.被审计单位管理层应当负责设计、执行和维护必要的内部控制B.被审计单位管理层要对提供资料的真实性、完整性以及合法性负责C.注册会计师与治理层进行沟通后,管理层可以不承担就治理层关心的事项与治理层进行沟通的责任D.被审计单位应向注册会计师提供必要的工作条件,包括允许注册会计师接触与编制财务报表相关的信息6.会计师事务所在接受年报审计委托前要考虑被审计单位面临的特别因素,这些风险包括()。A.被审计单位是否面临某些特殊的风险B.客户是否正被主管机构或政府部门调查C.是否涉及违反银行债务契约而遭到起诉D.主要管理人员正在接受司法部门的调查7.注册会计师在审计过程中应该承担的义务有()。A.按审计业务约定书的约定按时出具审计报告B.按被审计单位的要求出具审计报告C.由于客观原因使审计范围受限而发表保留意见的应
(审计)(简答题) 谢谢老师 下面是中国某会计师事务所的业务,请指出哪些是审计的鉴证业务并给出原因: (1)注册会计师对企业的财务报表是否符合企业会计制度发表意见。 (2)对盈利预测报告的编制基础、所使用的会计政策等发表意见。 (3)对财务报表的附注进行审计,并出具相应的审计报告。 (4)对证券投资风险进行评估。 (5)税务代理和税务筹划。 (6)就企业的治理结构、预算管理和内部控制进行诊断并提出专业意见。 (7)对简要财务报表进行审计并出具相应的审计报告。 (8)在企业合并过程中对被合并企业的资产进行审计,并出具审计报告。
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗