您好 应该您单位开具红字发票的

老师,我们是一般纳税人,餐饮服务,我们给客户开的都是普票,因为餐饮发票进项不可以抵扣,但是我们收到专票,可以抵扣,对吗?
老师,早上好!餐饮店的开了电子发票给客户,那请问下我们做账的以什么依据来做账呢?因为电子发票只有一联的
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
请教下老师,一笔销售订单,因为给客户返点了,客户给2万的餐饮发票给我们入账可以吗
老师,您好,请教一下,我们跟客户签订了一个销售合同,接着支付了一笔合同履约保证给客户,金额是10万元,等销售给客户的产品验收合格后,保证金退还给我们公司,这个分录怎么做呀?还有为什么要支付合同履约保证给客户呢?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
这个佣金是给采购的,不显示公司账上,不能开票吧
如果这样的话 只好餐饮发票给入账
对的,如果不要的话,那是一点票也没有,但是老师,1.这个2万的餐饮发票,不能开在一张吧,2.这个做账咋做?
请问是本地的餐饮费发票么 可以多开几张 本地的 计入福利费 外地的 可以计入业务招待费或者差旅费
嗯嗯,好的,广告费和业务宣传费,这两个费具体是啥业务呢
就是单位打广告跟做宣传发生的支出 比如印小广告之类的
要有什么凭证吗
要有发生单位打广告跟做宣传发生的合同跟发票啊
那我把这笔吃饭的费用,加在这个广告费和业务宣传费上面可以吗
吃饭的计入 不太合适啊
打广告和业宣传了,也可以有吃饭吧?不能吗
广告费不需要吃饭啊 就是媒体上出现那种
那为了去打广告和业务宣传,而产生的餐费,也不可以吗
打广告是广告公司给你做好 您播放就好 业务宣传费是印刷宣传单之类的 怎么会吃这么多饭 您是客户 应该人家请你吃饭 怎么你请人家吃饭?
好的,谢谢老师,明白了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问