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老师我想问一下,我之前有其他应付款2800元,还有其他应收款6000元,然后其他应收和应付是一个人的,他归还我钱的时候只给了我3200元,把其他应付款的2800元给抵账了,但是这个分录我应该怎么写呀

2021-12-25 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-25 13:42

你好 你要写一个 借:其他应付款 2800 贷:其他应收款 2800

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快账用户3473 追问 2021-12-25 13:44

那我要是都写在一起的话是这样吗 借:库存现金 3200 其他应付款 2800 贷:其他应收款6000 对吗

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齐红老师 解答 2021-12-25 13:44

如果写在一起,你这个是争取的

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快账用户3473 追问 2021-12-25 13:45

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-25 13:45

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 你要写一个 借:其他应付款 2800 贷:其他应收款 2800
2021-12-25
同学好 写本余额转入其他应收款-某某即可
2021-10-23
同学你好,会计分录: 贷:主营业务收入 (红色 )7000 贷:其他应付款 7000
2021-01-21
你好 ;   你们实际业务是什么  ;  说下业务才能判断的  
2021-09-13
你好,同一个人只要设置一个科目就可以,不管是谁欠谁都在一个科目就行
2021-03-14
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