建议还是开红字折让,不然没法税前扣除

老师您好,请问一下以下情况应当如何做账处理: 老板的A和B两家公司,A是小规模,B是一般纳税人,供应商(一般纳税人)是和A签订了合同,与A发生的业务一起销售到终端客户,终端客户打款到A。但现在想要该供应商开票到B,由B付款到供应商。请问可以这样操作吗? 这样处理以后发票从供应商到B可以增值税抵扣,但是资金从A到B,B同样也要开票给A吧?有可以合理节约税费的方式吗?
老师,请问下:原材料暂估入库,隔多长时间收到进项发票才是税法允许的周期? 现实中,2019年的原材料100万暂估入库,双方约定何时计划付款何时开发票,计划付多少就开多少金额的发票。供应商2020年4月份开了70万的发票,本来计划20年4月份付款,但是由于资金紧张,到9月份了还没付款,供应商回复70万付完后,尾款30万什么时候计划付什么时候再补开票。前前后后我方暂估入库了将近一年了, 这种情况是真实情况,均是双方真实意思表示,非双方恶意为之,是否可以。按照税法要求是否允许这么长时间的暂估?
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,请问,我们公司7月份打给供应商一笔款,是提供服务类的货款,做的预付账款,但是一直没有排上,10月份款要退给我公司,我是不是做一笔预付,后面款回来了就冲掉这笔预付就可以了,没有开发票过来。
老师,我这边有个问题,就是我们公司老板开了好几家公司,其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款,因为当时银行快下班了,只有这个A公司账上款够,可以直接打给对方的供货商的,后期这个款也没有再打回来,目前打回来可能也不大了,因为还需要对方公司假设 C把款退回给A,再以对应的B公司账户打款打回去,所以目前A公司一直有挂账,但是这个钱也是不可能还回来了,请问下老师这个账务上怎么处理呢?是要老板写个说明吗?
老师,你好,请问,企业多付的货款零头和少收的货款零头,分别计入什么科目啊
老师,我还是不是很明白,哪些是算在产品成本里面的,我一直以为运输费,仓储费要算成本里面的
请问供应商为了尽快回款,可以给与打9折优惠,付清后双方账务清掉,是否需要开红字发票?
老师好,我们公司是为客户直播提供流量等技术支持的,那我们给他们开流量费的时候,怎么确认收入,可以直接开多少确认多少收入么?
老师,什么情况下发票提额,只填自然人,什么情况下,填写单位,我发票提额了25万,写的自然人,是不是通过的机会很小,如果不批的情况下,多久失效
老师,其他应付款金额大让写情况说明,怎么写?
请问老师,小规模纳税人销售了自用的二手货车和二手设备,填写增值税表应该怎么填写呢
老师,财务方面的要求调账只适合当年和上年吗,如果是两年前的账还可以调吗
老师,公司车辆2018,1.1号,入的卡片,72个月,6年折旧,折完了,车辆继续使用,然后要账务要怎么处理,不能继续再计提折旧了吧?
采购买东西花费不超1000元,由于是小门市铺没有发票,现在也没手撕票了。可以写二联单,上面备注姓名,身份证号,手机号,按手印可以报账吗?到年企的时候这部分钱需要调出吗
这种属于商业折扣还是现金折扣啊?