同学你好,退原股东的股份本金及利息,借:其他应收款-新股东,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税。再分红,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,同时,借:利润分配-应付利润,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税。
老师,做财务要情商高,要会管人,要会相处是吗
老师,24年有暂估没有冲,汇算清缴的时候调在其他里,那我帐套里面是不是要冲回来,25年重新暂估一笔啊,发票一直没拿来
股东将出资金额转入公户,财务做账实收资本,算时间完成了吗
老师,请问城市配套设施费是计入什么科目
我公司是销售方,5月份给别的公司开的专票,现在别的公司退货,我公司填写了红字信息确认单录入,显示别的公司是,已确认,未勾选,未认证。我现在没明白,对方公司,确认,勾选,认证,只要有一个是已,是不是收货方就得确认了,我才能进行下一步,红字信息确认单处理,才能开红字发票。麻烦老师帮忙看仔细点儿,再回答。谢谢!
您好老师,我们是外贸企业,出口不退税的报关单需要做退税申报吗
老师,食品制作业,收到买家给我们开的一张普票,说是食品缺货补偿,冲应收账款,那我这笔分录应该怎么做
求承兑汇票的分录,请写出。
老师什么叫账页,谢谢
补税收滞纳金,用的会计科目是以前年度损益调整,那么在所得税会算的时候应该怎么填呢?
分的这个红,很奇怪嚄,下一个股东接手的时候,把发放给上一个股东的分红都支付了。我这要怎么做分录?打个比方,第一个股东进了一万,退股加分红一共一万二,下一个股东接手的时候进的钱,是直接进一万二的。这要怎么做分录
同学你好,分录,借:银行存款,12000元,贷:实收资本,10000元,资本公积,2000元。