同学,您好,可以勾选认证时直接选不抵扣,后面再认证的,现在没有时间限制。
老师你好,我想咨询一下,有不能抵扣的进项发票,我已经贴在以前月份上了,没有认证,现在我也把这些发票在认证勾选里选不抵扣认证,如果我还放在以前月份里,不拿到现在的月份里行不行啊,只是费用早用,也没用税额,现在这个月认证不想留滞留票,还放到以前用的月份里可以吗
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
请问,银行22年的手续费,今年发票开了专票,但是当时做账没有做进项,现在我收到发票了,是不是可以直接把增值税计提了,就是借,应交税费 增值税 进项或者待认证进项 贷,财务费用手续费,这样
老师,请教您一下,公司中秋节购买的月饼,用于发放给员工,开的专票,是不能抵扣的。这个专票,怎么处理比较好呢?1,是先在发票平台勾选认证,然后在税务申报表里填进项转出。做账就直接进管理费。2,是直接在发票勾选平台里,选择勾选不认证抵扣。税务申报表里不用填进项转出,做账也是管里费用。
老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
如果现在不抵扣,是以后也不能恢复认证的,
银行的手续费的进项可以抵扣么?
只要是专票,是可以抵扣的,现在不认证,等以后认证后再抵扣就可以了。
如果我认证抵扣,是不是会计分录是:借:财务费用(红字)借:应交税费–进项税(蓝字),之前财务费用已经用银行回单全部入账了。
借:财务费用-手续费 借:应交税费–进项税 贷:银行存款
我手续费已经全部入过账了,只不过年底银行一起给开了张专票
这张专票也已经过账了,是吗?
之前都是银行回单,入账的,借,财务费用,贷:银存,每月的银行和账得对上啊,不可能对方年底给我开来发票,我再管银行和账是否相符啊
还有银行这个收续费发票开与不开,对我们也没什么影响吧,就你们一点点的财务费用,
是的,没太大影响,你以前这笔做账了,以后认证后,可以把以前这笔冲红,然后再做笔正数就可以了。