同学你好,具体是什么题目呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

老师很急,麻烦帮我把详细过程写出来,谢谢老师急急急
帮忙写下过程,详细点谢谢,急
请详细写一下过程谢谢,急急急
这题应该如何作答,请老师详细解答,写一下过程和答案谢谢老师,急急急!
这题应该如何作答,请老师详细解答,写一下过程和答案谢谢老师!急急急
这个意思没看懂,有没有通俗一点的解释?
老师,乡镇府成立一家A公司,乡镇府有闲置的房屋(国投在管),把房屋租给了A公司,请问一下乡镇府把房屋租给A公司(这个环节增值税是怎么算,是免吗?房产税怎么交?以及其他税费要怎么交?)
自己企业报关方式在哪里查
求小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税的分录
本年度以前季度的进项发票和销项发票可以红冲了重新开吗?关键是已经报过所得税了
问下,日常怎么用表格管理单证收齐的台账
郭老师晚上好,问一下我们要申请一张新的营业执照,行业是贸易类型。这张新的营业执照股份可以100%控股我们老的那家公司吗?
集体福利的专用发票勾选了不抵扣,这个不抵扣金额会在简易确认里的进账转出栏里显示吗?
这个商品是面大师 食用糯米纸(食用淀粉膜),但是供应商开成了食用糯米纸,这种票可以收吗,算开票名称不齐全吗
个体户做跨境电商的,在TikTok平台 1.中国境内,符合什么条件可享增值税免税? 2.卖到国外,平台代扣代缴了,就不用再交增值税? 3.是不是要区分卖国外或卖国内销售额?
这张图片上的这道题
这个清晰点
同学你好,1.空调应作为固定资产处理,不应该按低值易耗品处理,审计调整增加利润,5800-8700*7/(5*12)=4785元。
同学你好,2.调整增加利润5000元。
同学你好,2.存在的问题,没收的押金不应该挂在其他应付款,应该做收入处理。
同学你好,3.存在的问题,本年度的房租收入10000元,应该确认收入,不应该在预收账款挂账。
同学你好,3.应该调整增加利润10000元。
同学你好,整体调整增加所得税额,(4785+5000+10000)*25%=4,946.25元。
能写下分录吗
同学你好,1.调整分录,借,固定资产,8700,贷,低值易耗品,8700。借,以前年度损益调整(管理费用),负数,5800,贷,低值易耗品,负数,5800。借,以前年度损益调整(管理费用),1015,贷,累计折旧,1015。
同学你好,2.调整分录,借,其他应付款,5000,贷,以前年度损益调整(其他业务收入),5000。
同学你好,3.调整分录,借,预付账款,10000,贷,以前年度损益调整(主营业务收入),10000。
谢谢 谢谢
同学你好,计提所得税调整分录,借,以前年度损益调整(所得税费用),4946.25,贷,应交税费-应交企业所得税,4946.25。