你好请把题目完整的发一下
某汽车厂为增值税一般纳税人,2019年9月份主要业务情况如下: 1.以折扣方式销售给汽贸公司A型小客车500辆,5.8万元/辆(不含税),折扣率5%,并在开出的增值税专用发票上分别注明销售额和折扣额; 2.销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为6.8万元(价税合计); 3.该汽车厂自用A型小客车3辆; 4.外购钢材支付货款560万元,已取得增值税专用发票,购入钢材取得的运输单位开具增值税专用发票上注明的运费2万元,钢材已验收入库; 5.外购机床1台,价值35万元,取得的增值税专用发票上已注明税款6.仓库由于管理不善,丢失原材料价值50000元(不含税)。 7.购进办公用品一批,取得普通发票,金额3510元;该批办公用品已入库并部分地投入使用。 (小客车消费税税率为5%)。 根据上述资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税。
某汽车企业2019年12月发生如下经济业务:(不考虑汽车消费税) 1购入发动机20台。发票列示单价为12000元/台。增值税率13%,发动机尚未入库:运输业增值税专用发票价税合计1800元,税率9%,支付贷款税款及运费。 2.与乙方签订合同,销售CYD1型小汽车10台给乙方,单位售价150000元增值税率为13%,款项未收到。 3.将购进供生产经营用钢材28吨用于职工餐厅的工程建设,钢材单位售3500元/吨。 4.将自产的中轻型客车1辆给职工调拔工会用于接送上下班职工。该款车每台不含税的销售价100000元。 5出售2017年12月1日购进的并投入的机床1台,原值30000元,已提折旧6000元开具增值税专用发票,收到款项22000元。
某汽车企业2019年12月发生如下经济业务:(不考虑汽车消费税)1.购入发动机20台,发票列示单价为12000元/台,增值税率13%,发动机尚未入库增值税专用发票价税合计1800元,税率9%,支付货款税款及运#2.与乙方签订合同,销售CYD1型小汽车10台给乙方,单位售价150000元,增值税率为13%,款项未收到。3.将购进供生产经营用钢材28吨用于职工餐厅的工程建设,钢材单位售价3500元/吨。4.将自产的中轻型客车1辆给职工调拨工会用于接送上下班职工。该款车每台不含税的销售价格为100000元。5.出售2017年12月1日购进的并投入的机床1台,原值30000元,已提折86000元,开具增值税专用发票,收到款项22000元。编写会计分录
某小汽车生产企业是增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2016年8月,甲公司发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额8.5万元;支付运费2万元(不含税),取得运输部门开具的增值税专用发票。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额850万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额29250万元,同时收取装卸费11.7万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万(不含税)。注:运输费用税率9%计算增值税
某小汽车生产企业是增值税一般纳税人,从事小汽车的生产、销售。2016年8月,甲公司发生下列业务:(1)购进机器修理配件一批,取得增值税专用发票上注明的价款为50万元,税额8.5万元;支付运费2万元(不含税),取得运输部门开具的增值税专用发票。(2)购入钢材,取得增值税专用发票上注明的价款为5000万元,税额850万元。(3)本月销售自产小汽车取得含税销售额29250万元,同时收取装卸费11.7万元(未分别核算),开具普通发票。(4)将自产A型小汽车10辆作为投资入股提供给其他单位,每辆成本15万元,同类车型每辆平均售价22万(不含税)。注:运输费用税率9%计算增值税
老师。请问下,法定代表人是不是就是单位负责人?
老师,我们是销售门窗包安装的,属于混合销售,上任会计账务处理不规范,导致收入成本不匹配,公司的下单台账也是五花八门的!现在我刚进公司补账,没有人交接!我现在以工程部验收数据倒查安装费和厂家订制客户单品的成本和客户下单的销售额,现在收入,产品的成本早在去年就已经做了,工程验收是在今年,当时工程部报销的安装人工费,以前的财务也都入当期的费用了!老师,我现在要结1月份的账,是不是收入成本在去年已入账的都要调整?
你好,请问,我司为一小规模纳税人,销售办公用品,第一季度销售收入如下,开具1%普票销售额不含税20万元,开具1%专票销售额为14万元,无其他收入,请问是否需要交税?应交增值税是多少?(如果将"开具1%专票销售额为14万元",改变为“开具3%专票销售额为14万 元”,应交增值税是多少?
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师 假设每个月的人都不一样,全年360人。360/12等于30 这样也算是免残保金的对吗
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师
腾秋建筑转给尚旋公司运输费1万元,我这么做账对不对,这两个公司都是我的,我做内账
您好~想咨询下,税务针对股息分红,尤其涉及居民企业间股息红利免税政策,一般会让企业提供哪些资料?
当月社保当月扣费,想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份,想问有没有多扣我一个月社保,9月份他没有给我买社保
你好,老师,我想请问一下,做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织,在税局APP里面要怎么弄呢?(之前的时候不知道怎么弄,所以是非营利性组织做的是小规模纳税人,现在税局说要在2026年全部换回来。)
老师,我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入,现已交清所有增值税,附加,企业所得税及罚款和滞纳金,在账务耍怎么处理,报表上需要怎么更正吗
题目就是这个,编制会计分录
需要计算做好了给你
你好请问做好了吗?
1借在途物资240000+1800/1.09=241651.38 应交税费应交增值税进项240000*0.13+1800/1.09*0.09=31348.62 贷银行存款
2借应收账款1695000 贷主营业务收入1500000 应交税费应交增值税销项税195000
2借在建工程110740 贷原材料98000 应交税费应交增值税进项税额转出12740
4借应付职工薪酬113000 贷库存商品100000 应交税费应交增值税销项税13000
5借固定资产清理24000 累计折旧6000 贷固定资产30000
借银行存款24860 贷固定资产清理22000 应交税费应交增值税销项税2860
借资产处置损益2000 贷固定资产清理2000
最后一个,出售使用过的固定资产不按照简易计税3%减按2%计税吗?
2017年早就可以抵扣了
好的,谢谢
不客气麻烦给与五星好评