你好,分录多,做好发给你
房地产企业工抵房业务,抵给施工单位A60万,A卖个客户B40万,房地产企业给B开销售发票40万,这个业务有什么风险吗;房地产企业能省税款吗?
老师,事务所查出来没按节点确认收入,按的发票确认的收入,怎么跟他们解释呢
老师,是所有的合同都要交印花税,还是只有税费种认定信息里边征收品目里边有的才缴纳
老师,我公司2025年不想继续申报高企了 系统自带的加计扣除可以不要吗? 不然后面又要不补缴税款
我算的是2.5,正确答案是2吗?
老师,请问某职工因违规操作,给公司造成不好的影响,因此公司对该职工罚款2万元,从他的备用金内扣除,请问分录怎么做?
公司转租房子需要缴纳印花税吗?
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
去年计提的费用,一直没有取得发票,汇算清缴需要补交所得税,账上需要红冲去年计提的费用吗
老师,请问做完了吗
1借:原材料 20,000.00 应交税费-应交增值税-进项税额 2,520.00 贷:应付账款 20,340.00 银行存款 2,180.002借:银行存款 36,160.00 贷:主营业务收入 32,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 4,160.00 借:销售费用 3,000.00 贷:银行存款 3,000.003借:营业外支出 7,920.00 贷:库存商品 7,400.00 应交税费-应交增值税-进项税额转出 520.004借:长期股权投资 79,100.00 贷:其他业务收入 70,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 9,100.00 借:其他业务成本 60,000.00 贷:原材料 60,000.005借:在建工程 12,400.00 贷:库存商品 11,400.00 原材料 1,000.006借:营业外支出 11,560.00 贷:库存商品 10,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 1,560.007借:固定资产清理 10,000.00 累计折旧 190,000.00 贷:固定资产 200,000.00 借:固定资产清理 1,000.00 贷:银行存款 1,000.00 借:银行存款 2,000.00 资产处置收益 9,230.09 贷:固定资产清理 11,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09
1借:原材料 20,000.00 应交税费-应交增值税-进项税额 2,520.00 贷:应付账款 20,340.00 银行存款 2,180.00 2借:银行存款 36,160.00 贷:主营业务收入 32,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 4,160.00 借:销售费用 3,000.00 贷:银行存款 3,000.00 3借:营业外支出 7,920.00 贷:库存商品 7,400.00 应交税费-应交增值税-进项税额转出 520.00 4借:长期股权投资 79,100.00 贷:其他业务收入 70,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 9,100.00 借:其他业务成本 60,000.00 贷:原材料 60,000.00 5借:在建工程 12,400.00 贷:库存商品 11,400.00 原材料 1,000.00 6借:营业外支出 11,560.00 贷:库存商品 10,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 1,560.00 7借:固定资产清理 10,000.00 累计折旧 190,000.00 贷:固定资产 200,000.00 借:固定资产清理 1,000.00 贷:银行存款 1,000.00 借:银行存款 2,000.00 资产处置收益 9,230.09 贷:固定资产清理 11,000.00 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09