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老师,比如 购买100万 实际支付90万,但入库的时候记账100万 销售的时候120万,这个收入和我们没有关系,我们只赚那个入库的时候多记的10万,然后结转成本,这个应该怎么记账呢

2021-12-28 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-28 15:46

好也就是你们买来90万,然后销售出去了100万是吗。

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快账用户6058 追问 2021-12-28 15:47

老师,是买100万的东西,实际支付90万,但是入库还是按100万入库,卖的时候按120万,但是这个和我们没有关系,只赚一开始采购时的10万

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:49

你好,卖的时候120这个你开了发票吗?

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:49

如果你没有开发票的话,你收到了120吗?

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快账用户6058 追问 2021-12-28 15:52

老师,类似于代销吧

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:53

只要你按100万或者是90万入库了,你就得有销售,你的销售额不能低于100万, 你们单位是商贸吗?

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快账用户6058 追问 2021-12-28 15:58

老师,相当于我们按100入库,实际只付90,对方给我们也是开100的发票,我们再对外销售120,但是这个120和我们没有关系,我们只赚100-90的这个10

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:01

1.收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 2.对外销售时: 借:银行存款 贷:受托代销商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 4.支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户6058 追问 2021-12-28 16:08

老师,收到商品时按按100入账,对外销售是按120入账是吗

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:10

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户6058 追问 2021-12-28 16:29

老师,如果不是代销的话,应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:32

简单的入库然后销售,借库存商品贷,银行存款借银行存款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户6058 追问 2021-12-28 16:32

老师,卖的120要扣掉10再转给人家

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:35

你好,转给人家的,借销售费用,贷银行存款。

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快账用户6058 追问 2021-12-28 16:40

老师,是扣掉10余下的110转给人家

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:44

先等等,你们买材料有支付100吗?

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:44

你不可能只付了100,然后收到了120,在支付110出去。

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快账用户6058 追问 2021-12-28 16:46

老师,是付90,按100入库,然后卖120

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:50

买来的时候是你们付款吗?

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:50

你再确定一下,是你们付了两次款嘛,那你赔了。

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好也就是你们买来90万,然后销售出去了100万是吗。
2021-12-28
对的,是的,12月份的还是正常做。
2023-05-26
人家买10个,怎么还退回呢?不是你们应该补对方5个?
2024-10-25
你好,那这个发票怎么给你开,按照90来嘛。
2023-08-18
你好。这个是因为增值税计算不同导致
2024-08-28
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