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老师,我们是建筑行业,12月份开了有120万左右的工程发票,但12月份又退回了9月份开出去的160万的工程发票(因备注栏的项目名称有误),开了160万的红字发票,现在形成我们12月份的的销售额为-30多万,那我下个月申报增值税时,该如何填写增值税申报表呢?

2021-12-28 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 17:15

你们开通负数申报按照红冲后的申报就行

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快账用户3180 追问 2021-12-28 17:27

这个负数申报需要到税务大厅去开通?还是怎么的呢?

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齐红老师 解答 2021-12-28 17:32

对的 之前没报过就要去税局先开通

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快账用户3180 追问 2021-12-28 17:38

那去税局开通,一般需要哪些资料呢?

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齐红老师 解答 2021-12-28 17:47

这个就是营业执照副本和公章

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相关问题讨论
你们开通负数申报按照红冲后的申报就行
2021-12-28
你好,你可以自己申报试一下的,你能申报了吗?一般是自己申报不了的,得去税务局。
2023-01-04
八月份填写负数销售额就可以,抵扣你的正数发票
2020-09-12
你好,各地处理有差异,一般情况下是确认无票收入使税金为零,你们没有交纳增值税吧?
2024-04-02
同学你好 嗯 按照冲减后的收入申报
2022-10-21
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