你好,分录如下 借:营业外支出-滞纳金 10 借:应交税费-教育费附加 -10

老师,您好!请教一下 请问开办费是从生产的次月起摊销吗?谢谢
我是生产企业,2月有两笔出口业务,目前进项税6万,国内业务销项7万,我的申报流程是啥,在口岸卡上操作?如何操作?还是直接进电子税局系统操作,操作步骤是?
个税手续费返还怎么做?
老师,有律师账务的分录明细吗
老师,您好,生产企业出口退税,退税率是13%,退税的时候没有按照出口金额的13%退税,就是退的少,老板认为是会计的原因,这个怎么解释呢
老师,一个流转单有支付方,接收方,开立方会计分录给个,谢谢
钱付了票也开了,但是供应商没发货账务处理
老师,广州2月用2.2号的汇率开具出口发票可以吗
老师您好,出口退税的合同和提交给银行收汇的合同不一致可以吗
老师好,请问物业公司代收代付水费可以用简易计税吗?
不通过以前年度损益调整这个科目吗
如果执行的是小企业会计准则,直接在发现当期做当期的损益调整,因为小企业准则要求的是未来适用法。 如果执行的是企业会计准则,通过以前年度损益调整。
我们是企业会计准则 麻烦老师帮我写下分录吧 我有点不太会 谢谢
借:以前年度损益调整 10 借:应交税费-教育费附加 -10 借:应交税费-应交所得税 2.5 贷:以前年度损益调整 2.5 借:利润分配-未分配利润 7.5 贷:以前年度损益调整 7.5
滞纳金没有调呀老师…
借:以前年度损益调整 10 借:应交税费-教育费附加 -10 这里的以前年度损益调整就是营业外支出-滞纳金
不用在账务中提现出滞纳金了是吗
是的,通过“以前年度损益调整”这个过渡性科目。