你好,只需要交第四季度的就可以。
我是个体户,定额定的1个月28000,第四季度开了20万左右,怎么交税呢?是不超30万不用交增值税吗?
老师你好,我们企业是小规模纳税人,前三个季度都没有超过30万的销售额,第四个季度超过30万了,年销售额超过120万了,第四季度报税还需要把前三个季度免的税补上吗?还是光交第四季度的税?
每个季度45万,前三个季度都是43万左右,第四季度开了66万,一年下来四个季度合计开了195万左右(比正常额度超了15万左右)我应该是交第四季度66万的税?还是交一年内超出额度那15万的税?
你好我是一家小规模,第一个季度超30万已经全额交税,第二,三季度未超额,有专票也交了专票的税,第四季度超额45万了,第四季度怎么交税,二三季度的需要补交么
个体工商开店子普票,一个季度开发票额度9万,一二季度没超额,三四季度超额了2万左右,一年下来也没超额,这样还缴税吗
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
就是交66万?没进项票,就按66万,有进项就减少进项再交?
还是交第四个季度超出45万那部分
你好,对的是的,安66万来缴纳的,他有进项也抵扣不了的,小规模根本就抵扣不了。
那有费用呢?减出费用+(成本票)后再交税?费用没有发票(就自己写的支出单)可以吗?
你好,你有费用可以抵扣企业所得税,抵扣不了增值税。
费用没有发票的也抵扣不了企业所得税就是白支出了。
既要交企业所得税,又要交增值税?企业所得税是按阶梯级收?增值税就按开出发票的税点收,是这样理解吗?
你好,对的是的,是这么做的。
什么情况下就不用交企业所得税?增值税无论什么情况下都要交,是吗?
你好,如果是查账征税的,你的利润是亏损的,不需要缴纳。
增值税只要超过了45万都需要缴纳的。