你好; 可以的。 你们电商是用什么收款的
老师 我想问下 微信收的款我可不可以直接还借款呢借:其它货币资金 贷:主营业务收入 然后借:其他应付款 贷: 其它货币资金 这样做分录对吗
老师,我想问下,我们是做电商的,之前我们确认收入的科目是用的“其他货币资金”,现在要把“其他货币资金”改成“应收账款”,现在直接方式是把“其他货币资金”的余额转到“应收账款”可以吗?然后“其他货币资金”直接采用店铺后台的余额是否可以?
老师,我账上有其他应收款1950万,我们注册资金就是2000万,我想应该就是这个注册资金,我现在想把这个其他应收款1950万给消化了,因为余额摆起这么大,感觉有风险样,我可不可以把其他应收款1950万直接做笔分录转到其他货币资金呢,这样其他货币资金科目有没有什么风险。或者说我这个要怎么处理才最好呢
请问平常收款是用POS机收款的,记入其他货币资金-POS机,贷:预收账款;这个是正常的分录;但是呢公司要求内账的所有其他货币资金改做到库存现金,现在公账上有POS的款转到公账银行,我要怎么做分录?我的其他货币资金的金额是0.
发现其他货币资金期末贷方余额462000,然后我把科目明细账导出来以后发现2023年12月31日的期末是借方余额1768000,然后做了一笔分录:借:银行存款223万 贷:其他货币资金 223万,最后期末贷方余额462000; 从做其他货币资金科目开始至今一直都是银行存款和其他货币资金这两个科目一增一减,不涉及其他任何科目,请问是什么原因,应该怎么去调账
有的人在公司只交社保不发工资,社保个人部分也是公司承担,这个怎么入账呢
老师我这里有个小规模的公司,季度开了普票几万块钱,可以零申报了吗
老师,请问企业7月贷款920万,9月收到拆迁款1600万,请问拆迁款所得税汇算时这笔短期贷款可以还款抵消吗,谢谢
老师你好我是个体工商户,开宾馆的,我得税收方式是定额。征收,老师我增值税每个月不超过8万。麻烦您老师我没理解,我是没月不超过8万,季度不超过24万就不交税吗?
8月份有一张发票开错了,9月初冲红了,8月开的发票已经报税了,9月开的发票金额是不是要减去冲红这张发票的金额后报税?
老师,小规模可以差额征税吗。我们营业执照范围是这些,经营代理酒店房费,赚中间差价
请教如果在A公司工作,交社保,同时又在B处取得了劳务报酬,在汇算清缴的时候单位能发现吗
请问怎么申报出口退税的流程是怎样的?
委托代理机构支付的注册商标怎么入账
员工工资50400按劳务报酬还是工资申报个税合适?