同学你好,这道题选择C选项。委托加工应税消费品,收回后直接用于出售的,受托方代收代缴的消费税记入委托加工物资科目,因此委托加工物资科目应计金额为115

老师这题麻烦给我讲哈,不会做,初级实务
老师帮忙讲哈前面两个题不会做初级实务考证
老师讲哈这三个题,初级实务
老师新年快乐,麻烦给我讲讲这三个题,谢谢,初级实务
老师麻烦给讲讲这三个题,初级实务
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
增值税呢?
单位属于购进加工服务,按13%税率计算进项税额为13,记入应交税费-应交增值税(进项税额)
是不是委托加工物资收回直接出售的,消费税计入成本,进项可以抵扣
这是增值税和消费税的区别,两个税种分别处理,增值税除特殊情况,取得增值税专票的,都可扣除进项,而消费税收回后直接出售,记入成本
这这如果是收回在进行加工,选什么选B吗
是的,收回后进一步加工应税消费品的,受托方代扣的消费税记入应交税费-应交消费税