同学你好 这个是用了利润分配未分配利润吗
老师,请问因 以前年度年度损益调整科目有数据,导致资产负债表和利润表的勾稽关系不等。这没问题吧?
以前年度损益调整科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系不平吗?
资产负债表和利润表勾稽关系不对,没有以前年度损益调整,科目余额表都看了,都没有问题,还是勾稽关系不平,如何处理
老师,如果出现以前年度损益调整,是不是影响报表勾稽关系,资产负债表和利润表的勾稽关系
公司因“以前年度损益调整”科目有数字,导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,如何解决
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
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我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
就是现在个处理流程麻烦说下吧,尽可能详细点,我想把这个问题处理明白,感谢
同学你好 我想问问你是不是用了利润分配未分配利润这个科目
是的,是应该用这个吗
就因为你用了这个科目所以才不一致 只要用了这个科目不一致正常
主要的是想教你,涉及这块,现在是如何一个处理流程,直接说下这块吧,正确的是办法,麻烦说详细点,方便理解,感谢
这个不用处理 他不一致正常 只要用了利润分配未分配利润就是不一致
也不用调年初吗,那如何更正以前的问题,一直就放到年未吗
对的 这个不用调整的
不调不处理那何时时处理,再到下一年处理积累问题吗
同学你好 这个就是不用处理 用了这个科目就是不一致
还是没搞懂,不处理,有以前遗留问题是做在发现问题当月吗,总感觉不处理不对,老师还是不是太明白
同学你好 只要用了这个科目不一致正常 不用调整 很简单的一个问题