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请问咨询公司,收到成本票咨询类的进项发票,怎么写会计分录

2021-12-29 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 13:54

借主营业务成本 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款。

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快账用户7413 追问 2021-12-29 14:02

如果进项为负数说明什么呢?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:05

你好,你们是不是有红虫的业务?

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快账用户7413 追问 2021-12-29 14:05

没有啊,就是进项税额为负数了

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快账用户7413 追问 2021-12-29 14:05

每做一笔就多一笔负数

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:06

这应交税费是一个负数吧,有留底表示啊。

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快账用户7413 追问 2021-12-29 14:07

那如果申报税的时候已经抵扣了,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:08

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户7413 追问 2021-12-29 14:13

意思是每个月月末都需要这样做一笔吗?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:18

每个月月末或者是年末做都可以。

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借主营业务成本 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款。
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你好,咨询服务类公司可以接收咨询服务类的发票做成本的
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学员朋友您好,借:管理费用咨询费,等科目贷:银行存款
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计入你们的主营业务成本科目就是
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