你好 你这个是查账征收的吗,那么可以适量增加的,你们是按照生产经营缴纳个人所得税的

老师您好,请问个人所得税汇算清缴的时候,不是有有一个生计费60000吗,为什么只有年收入在12万以下只要不涉及退税或者补税的个人都不用汇算清缴呢
老师您好,我想问一下个体和个人独资没有企业所得税汇算清缴,可以多入一些餐费或者招待费的发票吗
温老师,早上好,我问您一下,公司发购物卡送客户,走业务招待费是吧,这个招待费是不是有一定的限额,或者是月底,年底的时候会交企业所得税吗
老师您好,请教个问题,企业自2021年就没有业务和人员了,2021年企业亏损,2022年一季度,因结算之前的工程款开票,交纳所得税,后甲方用餐卡顶工程款,账务处理将餐卡做招待费处理,2022年汇算清缴时将招待费调增,因一个没有业务也没有人员办公,所以将累计折旧和未付工资调增,请问有没有税收风险?
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
老师公司挂靠社保的,个人所得税怎么申报啊,这个社保要全额收回来
老师,您好,请问下企来受益人备案是必须做的吗?
广告费一千元以下可以自行垫付报销,一千元以上的广告费就要对公支付,这样做可以吧
老师,供应商开红字发票给我方,分录怎么做?
前年一般纳税人利润总额为负,投标商让要求写说明原因,如何写,懂得老师回答谢谢
审计人员在审查某厂在产品时,了解到如下情况:1)该厂生产甲产品,开始加工时一次投料,每投入1公斤A材料,可制成0.95公斤甲产品,且在产品重量随加工程度变化而递减;2)1月15日经实地盘点,在产品盘存数为480公斤(加工程度为80%,1公斤原材料可制成0.96公斤在产品)3)1月1日至15日甲产品完工入库1900公斤4)1月1日至15日领用A材料2200公斤要求:推算上一年12月31日在产品账面盘存数400公斤(加工程度为40%,1公斤原材料可制成0.98公斤在产品)的正确性,并由此说明其可能对会计报表项目的影响
老师好,我们是汽车修理公司,比如去年给一个单位修车,赶在12底给这个单位把发票开了,他们当时没有付款,然后次年又把发票作废了重新开具,长期这样操作的话会有风险不
你好,老师我兼职的公司发放工资是按季发,这允许吗,在有我报个税怎么报呢
有笔货代业务,某单位接收的是门到门业务,其中我们做了上海清关地到重庆某码头的换单,清关,我们这个业务能否开具免税发票?
你好,老师,我想咨询下我们公司有一笔报销款22000元,是公司制作门窗的费用,员工个人已支付,现拿了对方公司给我司开的发票报销,这个金额比较大,如果对公转给他个人的话可以吗?税务风险大吗?他除了发票还需要提供什么单据呢?
是的老师,我们按生产经营所得缴纳个人所得税
那你适当的增加一些餐费是可以的
这不是限额扣除吧老师
这个业务招待费是有限制的
老师,也是和企业所得税一样吗,按发生额外60%或收入的千分之五吗
没有明文规定,但是税务局稽查的时候也会参考这个的
明白了,多谢老师指点
不客气,记得五星好评哦