你好 你这个是查账征收的吗,那么可以适量增加的,你们是按照生产经营缴纳个人所得税的
老师您好,请问个人所得税汇算清缴的时候,不是有有一个生计费60000吗,为什么只有年收入在12万以下只要不涉及退税或者补税的个人都不用汇算清缴呢
老师您好,我想问一下个体和个人独资没有企业所得税汇算清缴,可以多入一些餐费或者招待费的发票吗
温老师,早上好,我问您一下,公司发购物卡送客户,走业务招待费是吧,这个招待费是不是有一定的限额,或者是月底,年底的时候会交企业所得税吗
老师您好,请教个问题,企业自2021年就没有业务和人员了,2021年企业亏损,2022年一季度,因结算之前的工程款开票,交纳所得税,后甲方用餐卡顶工程款,账务处理将餐卡做招待费处理,2022年汇算清缴时将招待费调增,因一个没有业务也没有人员办公,所以将累计折旧和未付工资调增,请问有没有税收风险?
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
是的老师,我们按生产经营所得缴纳个人所得税
那你适当的增加一些餐费是可以的
这不是限额扣除吧老师
这个业务招待费是有限制的
老师,也是和企业所得税一样吗,按发生额外60%或收入的千分之五吗
没有明文规定,但是税务局稽查的时候也会参考这个的
明白了,多谢老师指点
不客气,记得五星好评哦