你好 你这个是查账征收的吗,那么可以适量增加的,你们是按照生产经营缴纳个人所得税的

老师,我们公司是一般纳税人 请问下现在这个电费 一部分不征税的怎么处理啊 我们有出租厂房的业务 不知道怎么给下游开票 下游也是一般人 每个月网银转账给我们付房屋电费。
个税的专项扣除怎么理解 自己填自然人个税系统里面吗 还是在职的单位填
老师,计提奖金有其他公司的一个员工的,计提可以入账在招待费吗
老师,我有两张25年的报关单,需要转内销,进货凭证已退回,0税率发票已红冲,已经在26年的3月开了13个点的发票,请问这个收入我需要申报在25年的所得税还是26年的所得税。
老师,我们驾驶培训学校是一般纳税人,实行简易征收,税率3%,我现在开汽车租赁服务的普票是按什么税率开?
社保为什么要提前扣?怕社保到账时间慢?
焊接加工开发票税目选什么,税率多少
公司是高新技术企业,有研发费用,但这些研发支出从来都没有形成资本化支出
老师好 公司从香港采购入海口保税区、再从保税区发货平台销售,完税价格是成本价还是销售平台的价格呢
小规模纳税人,年底暂估入库一笔物业费,次年2月收到发票,请问是否要考虑损益问题
是的老师,我们按生产经营所得缴纳个人所得税
那你适当的增加一些餐费是可以的
这不是限额扣除吧老师
这个业务招待费是有限制的
老师,也是和企业所得税一样吗,按发生额外60%或收入的千分之五吗
没有明文规定,但是税务局稽查的时候也会参考这个的
明白了,多谢老师指点
不客气,记得五星好评哦