你好 你这个是查账征收的吗,那么可以适量增加的,你们是按照生产经营缴纳个人所得税的

老师您好,请问个人所得税汇算清缴的时候,不是有有一个生计费60000吗,为什么只有年收入在12万以下只要不涉及退税或者补税的个人都不用汇算清缴呢
老师您好,我想问一下个体和个人独资没有企业所得税汇算清缴,可以多入一些餐费或者招待费的发票吗
温老师,早上好,我问您一下,公司发购物卡送客户,走业务招待费是吧,这个招待费是不是有一定的限额,或者是月底,年底的时候会交企业所得税吗
老师您好,请教个问题,企业自2021年就没有业务和人员了,2021年企业亏损,2022年一季度,因结算之前的工程款开票,交纳所得税,后甲方用餐卡顶工程款,账务处理将餐卡做招待费处理,2022年汇算清缴时将招待费调增,因一个没有业务也没有人员办公,所以将累计折旧和未付工资调增,请问有没有税收风险?
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
红字发票怎样开具 具体流程
是的老师,我们按生产经营所得缴纳个人所得税
那你适当的增加一些餐费是可以的
这不是限额扣除吧老师
这个业务招待费是有限制的
老师,也是和企业所得税一样吗,按发生额外60%或收入的千分之五吗
没有明文规定,但是税务局稽查的时候也会参考这个的
明白了,多谢老师指点
不客气,记得五星好评哦