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老师,我有两张25年的报关单,需要转内销,进货凭证已退回,0税率发票已红冲,已经在26年的3月开了13个点的发票,请问这个收入我需要申报在25年的所得税还是26年的所得税。

2026-03-11 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-11 16:08

这笔收入应计入2025 年企业所得税,开票在 2026 年不改变收入所属年度

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快账用户8448 追问 2026-03-12 13:34

我开13个点的发票可以按照0税率的发票金额来开吗,然后就是把0税率改成13个点?

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齐红老师 解答 2026-03-12 13:36

同学你好 你视同内销的话可以

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