你好,是可以计入固定资产的。 借:固定资产 应交税金—增值税(进项税额)(一般纳税人有这笔分录) 贷:银行存款 然后次月一次性计提折旧 借:销售费用 贷:累计折旧
公司购入的手机 给销售人员做销售使用 入的固定资产 计提折旧时 做销售费用-办公费还是销售费用-通讯费 哪个比较合理?
老师,销售迈2部手机,共17600是计入固定资产摊销还是可以直接计入销售费用啊?
老师好,给销售人员配手机,价值5600元,计入销售费用还是固定资产?
老师,请问公司买的手机作为销售通讯用,单位价值在7千以上,需要作为固定资产吗,还是直接进销售费用
你好,老师。手机价格5400,能一次性计入费用吗 还是入固定资产?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
老师,那公司送给销售人员也是这样做吗?
送给销售人员,直接做福利费 借:销售费用-福利费 应交税金—增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
那进项税额可以抵扣吧
哦,对了,需要把进项税额做转出。用于职工福利的,属于个人消费 借:销售费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利。满意的话给个好评