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我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?

2021-12-30 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 10:01

您好;收入、和水电费管理费分别入账;如果对方未开具发票,用收据入账,做纳税调整;

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快账用户7568 追问 2021-12-30 11:33

那实际分录怎么做呢

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快账用户7568 追问 2021-12-30 11:34

我们先开了票,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额

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快账用户7568 追问 2021-12-30 11:34

但是后面的我就是不懂做了

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齐红老师 解答 2021-12-30 13:07

后面的分录:借:工程施工  贷:应付账款; 然后做一笔;应付账款和应收账款对冲,附上结算单、银行回单;

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您好;收入、和水电费管理费分别入账;如果对方未开具发票,用收据入账,做纳税调整;
2021-12-30
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2022-01-26
让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢 你得有部分利润 不能收入和成本一样
2023-12-19
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2021-04-28
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